30-250039 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
731,02 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250040 |
MPRO na OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
97,12 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250043 |
výmena spínača spiatočkových svediel |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Štucka - JR Autoservis |
33084874 |
|
40,00 € |
30.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
020/2025 |
Objednávame si u vás tlač plagátov |
Spojená škola |
53265301 |
Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. |
52205100 |
|
20,40 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
023/2025 |
Objednávame si u vás nákup materiálu do skladu stolár |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
823,46 € |
29.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
30-250049 |
oprava Gastro zariadenia - batéria napúšťacia varný kotol |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
119,31 € |
29.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250050 |
materiál na OVM-prostriedky do myčky |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
99,51 € |
29.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
017/2025 |
Objednávame si u Vás pranie prádla
|
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
41,39 € |
28.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
019/2025 |
Objednávame si u vás opravu Gastro zariadenia |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
119,31 € |
28.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
018/2025 |
Objednávame si u Vás opravu svetiel |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Štucka - JR Autoservis |
33084874 |
|
40,00 € |
28.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
016/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky do umývačiek riadu |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
99,51 € |
28.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
30-250030 |
ohrievač vody beztlakový MORA BTOM 5N - 2 ks |
Spojená škola |
53265301 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
219,98 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250038 |
hyg. materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
373,38 € |
27.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250041 |
košeľa STYLE na OV - 4 ks |
Spojená škola |
53265301 |
Kubale media s.r.o. |
11741287 |
|
74,05 € |
27.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
35-250002 |
technické plyny - zvár. škola |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
864,79 € |
27.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250018 |
Vyúčtovanie predplatné na r. 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
26,24 € |
25.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
014/2025 |
Objednávame si u Vás materiál pre zváračské kurzy |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
320,54 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
015/2025 |
Objednávame si u Vás 2 beztlakové ohrievače vody |
Spojená škola |
53265301 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
219,98 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
30-250027 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
407,22 € |
24.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250035 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
LIMO SPES s.r.o. |
17085951 |
|
161,41 € |
24.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |