| 30-250461 |
ČK ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,30 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250458 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250456 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
176,75 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250457 |
revízia tlakových zariadení |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Vojtovič - FI MAVO servis |
52043665 |
|
290,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250488 |
servis a údržba - TRAFIC III |
Spojená škola |
53265301 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
390,19 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250455 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250483 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
101,77 € |
03.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250451 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
298,33 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250450 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
483,30 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250452 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
186,14 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 137/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na balenie |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
101,77 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 141/2025 |
Objednávame si u Vás brúsenie a opravy |
Spojená škola |
53265301 |
PILANKA, spol. s r.o. |
36444812 |
|
78,72 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250479 |
plyn 06/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
229,00 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250480 |
plyn 06/2025 ŠJ, PČ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250481 |
plyn 06/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250482 |
plyn 06/2025- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 134/2025 |
Objednávame si u Vás nákup do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
666,62 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 135/2025 |
Objednávame si u Vás športové-vzdelávacie podujatie v rámci KOŽAZ |
Spojená škola |
53265301 |
Airsoftový Klub Stará Ľubovňa |
51417766 |
|
1 270,00 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250445 |
vodné, stočné, zrážky - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
805,08 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250446 |
vodné, stočné, zrážky - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
161,67 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |