Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240022 tovar pre ŠJ,OV Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 256,72 € 22.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240019 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 362,73 € 22.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240021 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 839,00 € 22.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240020 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 HygArt, s.r.o. 51447878 688,96 € 22.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240025 Asseco-servisné práce I.štvrťrok 2024 Spojená škola 53265301 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 22.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
005/2024 Objednávame si u Vás učebné pomôcky v rámci digitálnej transformácie vzdelávania Spojená škola 53265301 SmartWear s.r.o. 50577514 491,99 € 19.01.2024 08.02.2024 Objednávka
30-240017 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 422,39 € 19.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240018 novoročné posedenie zamestnancov zo SF Spojená škola 53265301 Karol Bondra 44134487 730,00 € 19.01.2024 15.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240010 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 108,06 € 18.01.2024 02.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240023 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 265,86 € 18.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
004/2024 Objednávame si u vás nákup čistiacich prostriedkov do skladu školskej kuchyne Spojená škola 53265301 HygArt, s.r.o. 51447878 688,96 € 17.01.2024 08.02.2024 Objednávka
30-240016 čistenie kanalizácie Spojená škola 53265301 Ján Smrek 43634036 156,00 € 17.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240015 barmanský kurz žiakov Spojená škola 53265301 Ján Majoroš -Drinks & Cocktails 37265202 1 430,00 € 17.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240012 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 792,14 € 16.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240014 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 RD Plavnica 00204447 165,00 € 16.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240013 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 557,53 € 16.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-230703 bonus z obratu október-december 2023 Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 -21,12 € 16.01.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-230696 vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 38,40 € 15.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-230695 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 972,99 € 15.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-230699 spotreba elektriny-OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 1 159,54 € 15.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra