Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
020/2024 Objednávame si u vás školenie pre zamestnancov zamerané na bezpečnosť pri práci a bezpečnosť pri obsluhe elektrických zariadení. Spojená škola 53265301 Štefan Gedra 33080615 525,00 € 15.03.2024 12.04.2024 Objednávka
30-240125 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 241,64 € 15.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240127 služba internet Spojená škola 53265301 Delta IT+s.r.o. 43777368 199,16 € 15.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240126 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 296,87 € 15.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240128 servis výťahov Spojená škola 53265301 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 482,40 € 15.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
015/2024 Objednávame si u vás prevádzovú prehliadku a škúšku VTZ PZ a TZ v kotolniach školských objektov Spojená škola 53265301 Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie 46566856 1 500,00 € 14.03.2024 16.03.2024 Objednávka
30-240108 vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 40,80 € 14.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240110 tovar pre ŠJ,OV Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 133,28 € 14.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240111 spotreba elektriny OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 464,76 € 14.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240112 spotreba elektriny škola Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 101,31 € 14.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240113 spotreba elektriny-el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 411,37 € 14.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240109 telefonne poplatky O2 Spojená škola 53265301 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 190,54 € 12.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
014/2024 Objednávame si u vás úpravu elektroinštalácie pre dopojenie nových elektrospotrebičov v učebni praktického vyučovania a školskej kuchyni v celkovej hodnote 908,72 € Spojená škola 53265301 ELSET SYSTEMS s.r.o. 51847400 0,00 € 11.03.2024 12.03.2024 Objednávka
30-240120 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 407,77 € 11.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240121 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 RD Plavnica 00204447 275,00 € 11.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240123 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 233,13 € 11.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240107 vývoz odpadu Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 7,50 € 11.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240122 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 664,28 € 11.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240105 poplatky za služby pevnej siete Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 92,87 € 08.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240106 služby pevnej siete-VBA prístup Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra