Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240362 spotreba elektriny Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 1 945,90 € 12.07.2024 18.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240363 spotreba elektriny Lomnička Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 292,96 € 12.07.2024 18.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240364 spotreba elektriny OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 332,20 € 12.07.2024 18.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240365 spotreba elektriny Lomnička Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 289,82 € 12.07.2024 08.08.2024 Martin Petija Faktúra
30-240377 univerz.etiketty biele Spojená škola 53265301 TOP OFFICE s r.o. 36355160 35,65 € 12.07.2024 14.08.2024 Martin Petija Faktúra
30-240361 bonus z obratu I.polrok 2024 Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 -128,76 € 12.07.2024 22.08.2024 Martin Petija Faktúra
30-240358 služby pevnej siete-VBA prístup Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 11.07.2024 23.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240360 telefonne poplatky O2 Spojená škola 53265301 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 195,79 € 11.07.2024 23.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240359 služby pevnej siete Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 93,32 € 11.07.2024 23.07.2024 Martin Petija Faktúra
071/2024 Objednávame si u vás biele univerz.etikety veľkosť 210x297 Spojená škola 53265301 TOP OFFICE s r.o. 36355160 35,65 € 10.07.2024 21.08.2024 Objednávka
30-240357 revízia výťahu v ŠJ Spojená škola 53265301 SLOBYTERM 31719104 105,37 € 04.07.2024 19.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240353 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 Megastav-MG s.r.o. 45909245 153,05 € 04.07.2024 19.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240354 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 330,25 € 04.07.2024 19.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240356 systémová podpora Magma-2.štvrťrok Spojená škola 53265301 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 04.07.2024 23.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240375 servis EZS na El.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Anton Pristač - Priton 30614139 132,00 € 04.07.2024 24.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240374 servisné práce 3.štvrťrok 2024 Spojená škola 53265301 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 04.07.2024 24.07.2024 Martin Petija Faktúra
070/2024 Objednávame si u vás servis EZS v objekte Lomnička Spojená škola 53265301 Anton Pristač - Priton 30614139 132,00 € 03.07.2024 24.07.2024 Objednávka
30-240349 ochrana objektu Spojená škola 53265301 VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 36482901 24,00 € 02.07.2024 19.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240352 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 370,89 € 02.07.2024 19.07.2024 Martin Petija Faktúra
30-240350 služby bezpečnostného technika-2.štvrťrok Spojená škola 53265301 Štefan Gedra 33080615 525,00 € 02.07.2024 19.07.2024 Martin Petija Faktúra