Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240537 Fa za revíziu výťahov - jedáleň Spojená škola 53265301 SLOBYTERM 31719104 105,37 € 15.10.2024 23.10.2024 Martin Petija Faktúra
30-240575 náradie na medový sad-rále,nožnice, záhradné čerpadlo Spojená škola 53265301 Landema.sk 27222357 351,55 € 15.10.2024 24.10.2024 Martin Petija Faktúra
30-240573 Učebnice SJ Spojená škola 53265301 Kníhkupectvo alter ego 36492922 1 064,00 € 15.10.2024 26.10.2024 Martin Petija Faktúra
30-240567 ISIC pre žiakov Spojená škola 53265301 CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov 31768164 728,00 € 15.10.2024 26.10.2024 Martin Petija Faktúra
30-240570 Potraviny na OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 606,17 € 15.10.2024 26.10.2024 Martin Petija Faktúra
30-240572 Potraviny pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 373,46 € 15.10.2024 26.10.2024 Martin Petija Faktúra
30-240571 Potraviny pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 286,60 € 15.10.2024 26.10.2024 Martin Petija Faktúra
30-240565 Fa za učebnice na ANJ Spojená škola 53265301 preskoly.sk s.r.o. 51692881 425,50 € 15.10.2024 08.11.2024 Martin Petija Faktúra
30-240562 Fa za kominárske práce Spojená škola 53265301 Kmekom, s.r.o. 46742557 60,00 € 14.10.2024 23.10.2024 Martin Petija Faktúra
30-240563 kominárske práce-kontrola,revízia-prac.Lomnička Spojená škola 53265301 Kmekom, s.r.o. 46742557 50,00 € 14.10.2024 23.10.2024 Martin Petija Faktúra
30-240536 Fa za vývoz BRKRO - šk.jedáleň Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 40,80 € 14.10.2024 23.10.2024 Martin Petija Faktúra
30-240564 FA za nové verzie MAGMA VI.Q/2024 Spojená škola 53265301 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 14.10.2024 23.10.2024 Martin Petija Faktúra
122/2024 Objednávame si u Vás opravu regulácie Spojená škola 53265301 PARGAS, s.r.o. 50827057 58,13 € 14.10.2024 24.10.2024 Objednávka
30-240526 služby pevnej siete-FBA-adsl.prístup Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 11.10.2024 23.10.2024 Martin Petija Faktúra
30-240557 Fa za internet 10/2024 Spojená škola 53265301 Prvá internetová, s.r.o. 35849487 26,00 € 11.10.2024 23.10.2024 Martin Petija Faktúra
30-240532 Elek.energia Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 136,67 € 11.10.2024 12.11.2024 Martin Petija Faktúra
30-240533 Fa za el. energiu Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 93,97 € 11.10.2024 12.11.2024 Martin Petija Faktúra
30-240535 Fa za el. energiu Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 9,79 € 11.10.2024 12.11.2024 Martin Petija Faktúra
151/2024 V zmysle poskytnutého finančného príspevku Nadáciou VSE v rámci grantového programu "Zdravý a čistý kraj" objednávame si u vás úpravu terénu pre projekt s názvom "Medový sad" Spojená škola 53265301 Poľnohospodárske družstvo 36482391 170,00 € 11.10.2024 13.11.2024 Objednávka
30-240527 spotreba elektriny OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 399,02 € 11.10.2024 22.11.2024 Martin Petija Faktúra