Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
033/2023 Objednávame si u Vás zabezpečenie barmanského kurzu pre žiakov školy Spojená škola 53265301 Ján Majoroš -Drinks & Cocktails 37265202 910,00 € 19.05.2023 23.05.2023 Objednávka
30-230229 tovar pre OV-potraviny Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 418,52 € 19.05.2023 29.05.2023 Martin Petija Faktúra
30-230230 odborná prehliadka a skúška VTZ PZ a TZ Spojená škola 53265301 SPP REVÍZIE, s.r.o. 51193965 814,00 € 19.05.2023 29.05.2023 Martin Petija Faktúra
30-230227 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 915,88 € 19.05.2023 29.05.2023 Martin Petija Faktúra
034/2023 Objednávame si u vás následné overenie váh v školskej kuchyni v celkovej sume 145,20 € Spojená škola 53265301 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 0,00 € 19.05.2023 01.06.2023 Objednávka
031/2023 Na základe Kúpnej zmluvy uzavretej v rámci projektu "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – II. etapa, kód ITMS2014+: 302021AZS8 " objednávame si u vás dodanie "Vybavenia SŠ Stará Ľubovňa - "Elektronický prís Spojená škola 53265301 PcProfi, s. r. o. 44685173 38 388,00 € 18.05.2023 18.05.2023 Objednávka
30-230228 tovar pre OV-potraviny Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 487,14 € 18.05.2023 29.05.2023 Martin Petija Faktúra
30-230224 služba internet Spojená škola 53265301 Delta IT+s.r.o. 43777368 199,16 € 18.05.2023 29.05.2023 Martin Petija Faktúra
Kúpna zmluva PcProfi s.r.o. Kúpna zmluva PcProfi s.r.o. Spojená škola 53265301 PcProfi s.r.o. 44685173 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 38 388,00 € 17.05.2023 18.05.2023 18.09.2023 17.05.2023 Mgr. Ján Bondra riaditeľ Zmluva
30-230226 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 161,23 € 17.05.2023 29.05.2023 Martin Petija Faktúra
30-230225 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 295,59 € 17.05.2023 29.05.2023 Martin Petija Faktúra
30-230208 spotreba elektriny Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 4 323,43 € 17.05.2023 09.06.2023 Martin Petija Faktúra
30-230207 spotreba elektriny -OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 905,52 € 17.05.2023 09.06.2023 Martin Petija Faktúra
30-230206 spotreba elektriny el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 972,11 € 17.05.2023 09.06.2023 Martin Petija Faktúra
30-230223 Digitalizácia učebných materiálov-projet Gramotnosťou k trhu práce Spojená škola 53265301 K.A.B.A. Slovensko 36138576 2 940,00 € 17.05.2023 14.06.2023 Martin Petija Faktúra
30-230222 Pokročilé zručnosti pri práci s inf.techn.-projet Gramotnosťou k trhu práce Spojená škola 53265301 K.A.B.A. Slovensko 36138576 5 880,00 € 17.05.2023 14.06.2023 Martin Petija Faktúra
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 04/2022-2023 - OA ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 04/2022-2023 - OA Spojená škola 53265301 GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa 31691552 Iné 0,00 € 16.05.2023 30.06.2023 23.05.2023 Mgr. Ján Bondra riaditeľ Zmluva
032/2023 Objednávame si u vás odstránenie poruchy internetového pripojenia Spojená škola 53265301 Anton Pristač - Priton 30614139 100,97 € 16.05.2023 23.05.2023 Objednávka
30-230219 prepravky pre OV Spojená škola 53265301 EKVIA s.r.o. 31426085 103,44 € 15.05.2023 18.05.2023 Martin Petija Faktúra
30-230221 verejné obstar.-III.etapa-Zlepšenie vzd.infraštruktúry Spojená škola 53265301 EkoAuris PLUS, s.r.o. 44882327 1 250,00 € 15.05.2023 23.05.2023 Martin Petija Faktúra