30-230410 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
274,56 € |
25.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230413 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
127,68 € |
25.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230416 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
473,57 € |
25.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230427 |
prehliadka vinnej pivnice-exkurzia Tokajská vinná cesta a krásy Zemplína |
Spojená škola |
53265301 |
Ostrožovič spol. s r.o. |
31707751 |
|
240,00 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
062/2023 |
Objednávame si u Vás učebnice a pracovné zošity pre výučbu cudzích jazykov |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupectvo alter ego |
36492922 |
|
2 176,00 € |
22.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
060/2023 |
Na základe Kúpnej zmluvy uzavretej v rámci projektu "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – II. etapa, kód ITMS2014+: 302021AZS8 " objednávame si u vás dodanie "Vybavenia SŠ Stará Ľubovňa Časť 4 Gastro nábyto |
Spojená škola |
53265301 |
Gastro-Vrábeľ, s.r.o. |
43897452 |
|
26 738,40 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
30-230408 |
Verejná správa ročný prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
204,00 € |
21.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230407 |
čipové prívesky pre stravovací systém |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
160,00 € |
21.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
069/2023 |
Objednávame si u vás čipové prívesky pre Stravovací a dochádzkový systém |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
160,00 € |
21.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
30-230406 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
327,35 € |
21.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230405 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
334,84 € |
21.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230404 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
282,40 € |
21.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
Kúpna zmluva GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Kúpna zmluva GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Spojená škola |
53265301 |
Gastro Vrábeľ s.r.o. |
43897452 |
Iné |
26 738,40 € |
20.09.2023 |
21.09.2023 |
|
20.09.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
059/2023 |
Na základe Kúpnej zmluvy uzavretej v rámci projektu "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – II. etapa, kód ITMS2014+: 302021AZS8 " objednávame si u vás dodanie "Vybavenia SŠ Stará Ľubovňa Časť 2 Chladiace zar |
Spojená škola |
53265301 |
EWES SK, s. r. o. |
50868497 |
|
125 583,60 € |
20.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
061/2023 |
Objednávame si u vás materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
282,40 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
30-230403 |
ubytovanie-exkurzia Tokojská vinná cesta a krásy Zemplína |
Spojená škola |
53265301 |
AQUA MARIA s.r.o. |
46685707 |
|
1 320,00 € |
20.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230402 |
ubytovanie -exkurzia vo firme LKW Walter |
Spojená škola |
53265301 |
Hotely Plus a.s. |
35749105 |
|
1 600,00 € |
20.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230401 |
ubytovanie exkurzia-Spoznávanie sveta a financií |
Spojená škola |
53265301 |
Hotely Plus a.s. |
35749105 |
|
1 499,00 € |
20.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230426 |
doprava-ekurzia vo firme LKW Walter |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
2 367,00 € |
20.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230425 |
doprava-ekurzia -Tokajská vinná cesta a krásy Zemplína |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
889,20 € |
20.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |