Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-230437 služby technika PO, bezpečnostného technika 3.štvrťrok Spojená škola 53265301 Štefan Gedra 33080615 450,00 € 04.10.2023 24.10.2023 Martin Petija Faktúra
30-230465 tovar na skla pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 339,49 € 04.10.2023 26.10.2023 Martin Petija Faktúra
30-230464 Prehliadka v Nestville Parku Spojená škola 53265301 BGV, s.r.o. 36476340 218,32 € 04.10.2023 26.10.2023 Martin Petija Faktúra
077/2023 Objednávame si u vás čistiace prostriedky do školskej kuchyne Spojená škola 53265301 HygArt, s.r.o. 51447878 186,60 € 04.10.2023 03.11.2023 Objednávka
PV Zmluva č. 4 - 2022/2023 o poskytovaní praktického vyučovania PV Zmluva č. 4 - 2022/2023 o poskytovaní praktického vyučovania Spojená škola 53265301 Rímskokatolícka cirkev 31999522 Iné 2,00 € 04.10.2023 30.06.2024 06.11.2023 Mgr.Ján Bondra riaditeľ Zmluva
PV Zmluva č. 5 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania PV Zmluva č. 5 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania Spojená škola 53265301 Bondra & Co, s.r.o. 55314431 Iné 0,00 € 04.10.2023 30.06.2024 06.11.2023 Mgr.Ján Bondra riaditeľ Zmluva
PV Zmluva č. 6 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania PV Zmluva č. 6 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania Spojená škola 53265301 The Razor Queen s.r.o 53318650 Iné 0,00 € 04.10.2023 30.06.2024 06.11.2023 Mgr.Ján Bondra riaditeľ Zmluva
PV Zmluva č. 7 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania PV Zmluva č. 7 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania Spojená škola 53265301 Dominika Štelmachová 55443281 Iné 0,00 € 04.10.2023 30.06.2024 06.11.2023 Mgr.Ján Bondra riaditeľ Zmluva
30-230438 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 404,88 € 03.10.2023 24.10.2023 Martin Petija Faktúra
30-230463 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 414,76 € 03.10.2023 26.10.2023 Martin Petija Faktúra
30-230466 EduPago PRO Spojená škola 53265301 ASC Applied Software 31361161 199,00 € 03.10.2023 26.10.2023 Martin Petija Faktúra
Zmluva - ZŠ sv.Anny Zmluva - ZŠ sv.Anny Spojená škola 53265301 Špeciálna základná škola sv. Anny 50334212 Iné 2,30 € 02.10.2023 03.10.2023 30.06.2024 05.10.2023 Mgr. Ján Bondra riaditeľ Zmluva
Zmluva - ZŠ sv.Anny s autizmom Zmluva - ZŠ sv.Anny s autizmom Spojená škola 53265301 Základná škola pre žiakov s autizmom sv. Anny 55711014 Iné 2,30 € 02.10.2023 03.10.2023 30.06.2024 05.10.2023 Mgr. Ján Bondra riaditeľ Zmluva
30-230420 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 426,97 € 02.10.2023 06.10.2023 Martin Petija Faktúra
30-230421 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 503,04 € 02.10.2023 12.10.2023 Martin Petija Faktúra
30-230429 tovar na sklad KM Spojená škola 53265301 Kristián Kaleta - EL-Comp Trade 43187641 94,51 € 02.10.2023 12.10.2023 Martin Petija Faktúra
30-230428 strava pre zamestnanov el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Juraj Galajda 10771999 708,90 € 02.10.2023 24.10.2023 Martin Petija Faktúra
30-230434 ochrana objektu Spojená škola 53265301 VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 36482901 24,00 € 02.10.2023 24.10.2023 Martin Petija Faktúra
30-230433 spotreba vody Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 78,16 € 02.10.2023 24.10.2023 Martin Petija Faktúra
30-230432 spotreba vody Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 112,73 € 02.10.2023 24.10.2023 Martin Petija Faktúra