30-230437 |
služby technika PO, bezpečnostného technika 3.štvrťrok |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
|
450,00 € |
04.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230465 |
tovar na skla pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
339,49 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230464 |
Prehliadka v Nestville Parku |
Spojená škola |
53265301 |
BGV, s.r.o. |
36476340 |
|
218,32 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
077/2023 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky do školskej kuchyne |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
186,60 € |
04.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
PV Zmluva č. 4 - 2022/2023 o poskytovaní praktického vyučovania |
PV Zmluva č. 4 - 2022/2023 o poskytovaní praktického vyučovania |
Spojená škola |
53265301 |
Rímskokatolícka cirkev |
31999522 |
Iné |
2,00 € |
04.10.2023 |
|
30.06.2024 |
06.11.2023 |
Mgr.Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
PV Zmluva č. 5 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania |
PV Zmluva č. 5 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania |
Spojená škola |
53265301 |
Bondra & Co, s.r.o. |
55314431 |
Iné |
0,00 € |
04.10.2023 |
|
30.06.2024 |
06.11.2023 |
Mgr.Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
PV Zmluva č. 6 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania |
PV Zmluva č. 6 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania |
Spojená škola |
53265301 |
The Razor Queen s.r.o |
53318650 |
Iné |
0,00 € |
04.10.2023 |
|
30.06.2024 |
06.11.2023 |
Mgr.Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
PV Zmluva č. 7 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania |
PV Zmluva č. 7 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania |
Spojená škola |
53265301 |
Dominika Štelmachová |
55443281 |
Iné |
0,00 € |
04.10.2023 |
|
30.06.2024 |
06.11.2023 |
Mgr.Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
30-230438 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
404,88 € |
03.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230463 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
414,76 € |
03.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230466 |
EduPago PRO |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
199,00 € |
03.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
Zmluva - ZŠ sv.Anny |
Zmluva - ZŠ sv.Anny |
Spojená škola |
53265301 |
Špeciálna základná škola sv. Anny |
50334212 |
Iné |
2,30 € |
02.10.2023 |
03.10.2023 |
30.06.2024 |
05.10.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva - ZŠ sv.Anny s autizmom |
Zmluva - ZŠ sv.Anny s autizmom |
Spojená škola |
53265301 |
Základná škola pre žiakov s autizmom sv. Anny |
55711014 |
Iné |
2,30 € |
02.10.2023 |
03.10.2023 |
30.06.2024 |
05.10.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
30-230420 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
426,97 € |
02.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230421 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
503,04 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230429 |
tovar na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
94,51 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230428 |
strava pre zamestnanov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
708,90 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230434 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230433 |
spotreba vody |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
78,16 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230432 |
spotreba vody |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
112,73 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |