Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
008/2024 Objednávame si u vás čistiace prostriedky do umývačiek riadu Spojená škola 53265301 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 283,68 € 02.02.2024 08.02.2024 Objednávka
006/2024 Objednávame si u vás 4 ks zimné pneumatiky na vozidlo Renault KANGOO Spojená škola 53265301 SEGAT a.s. 31663991 224,00 € 26.01.2024 08.02.2024 Objednávka
005/2024 Objednávame si u Vás učebné pomôcky v rámci digitálnej transformácie vzdelávania Spojená škola 53265301 SmartWear s.r.o. 50577514 491,99 € 19.01.2024 08.02.2024 Objednávka
004/2024 Objednávame si u vás nákup čistiacich prostriedkov do skladu školskej kuchyne Spojená škola 53265301 HygArt, s.r.o. 51447878 688,96 € 17.01.2024 08.02.2024 Objednávka
002/2024 Objednávame si u vás podanie stravy pri príležitosti "Novoročného posedenia zamestnancov školy" dňa 11. 1. 2024 Spojená škola 53265301 Karol Bondra 44134487 730,00 € 09.01.2024 08.02.2024 Objednávka
003/2024 Objednávame si u vás čistenie kanalizácie a kanalizačných sieti Spojená škola 53265301 Ján Smrek 43634036 156,00 € 10.01.2024 08.02.2024 Objednávka
010/2024 Objednávame si u vás opravu vstupnej brány v celkovej hodnote 348,00 € Spojená škola 53265301 Martin Kaleta 45318875 0,00 € 08.02.2024 09.02.2024 Objednávka
30-230704 revízia výťahu a odstránenie závad Spojená škola 53265301 SLOBYTERM 31719104 94,57 € 25.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240022 tovar pre ŠJ,OV Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 256,72 € 22.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240023 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 265,86 € 18.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240012 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 792,14 € 16.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240019 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 362,73 € 22.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240014 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 RD Plavnica 00204447 165,00 € 16.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240021 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 839,00 € 22.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240020 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 HygArt, s.r.o. 51447878 688,96 € 22.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240016 čistenie kanalizácie Spojená škola 53265301 Ján Smrek 43634036 156,00 € 17.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-230696 vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 38,40 € 15.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240008 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 723,50 € 12.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-230695 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 972,99 € 15.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-230693 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 241,11 € 12.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »