Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
30-240054 služba internet Spojená škola 53265301 Delta IT+s.r.o. 43777368 199,16 € 06.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240084 výroba zásteny k umývadlám Spojená škola 53265301 PT bouw s.r.o. 47507829 1 078,26 € 20.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240070 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 281,22 € 09.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240057 poplatky O2 Spojená škola 53265301 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 194,55 € 09.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240069 tovar na sklad pre OV-cukrár Spojená škola 53265301 EKVIA s.r.o. 31426085 192,18 € 07.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240071 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 180,92 € 07.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240082 nákup tovaru na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Gularos, s.r.o 50581546 173,25 € 13.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240094 strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Juraj Galajda 10771999 612,00 € 26.02.2024 14.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240095 spotreba vody-el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 28,87 € 26.02.2024 21.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240098 spotreba vody, stočné,zrážky Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 161,76 € 01.03.2024 21.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240099 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 179,35 € 01.03.2024 21.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240101 ochrana objektu Spojená škola 53265301 VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 36482901 24,00 € 04.03.2024 21.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240130 Poradca 2024 Spojená škola 53265301 Poradca s.r.o. 36371271 49,00 € 19.03.2024 27.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240132 Lyžiarsky výcvik žiakov Spojená škola 53265301 Mária Bekešová - PENZIÓN ŠAFRÁN 35216743 4 500,00 € 19.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240133 Lyžiarsky kurz žiakov Spojená škola 53265301 Mária Bekešová - PENZIÓN ŠAFRÁN 35216743 660,00 € 19.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240120 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 407,77 € 11.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240108 vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 40,80 € 14.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240110 tovar pre ŠJ,OV Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 133,28 € 14.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240124 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 832,70 € 15.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240137 služby za balíček Zborovňa Koplet 2-12/24 Spojená škola 53265301 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 282,22 € 21.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »