Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
30-230705 vyúčtovanie-Finančný spravodajca 2023 Spojená škola 53265301 Poradca podnikatela s.r.o 31592503 32,03 € 25.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240041 Edupage eGovernment modul pre OA Spojená škola 53265301 ASC Applied Software 31361161 228,00 € 30.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240029 online školenie Ispin Spojená škola 53265301 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240025 Asseco-servisné práce I.štvrťrok 2024 Spojená škola 53265301 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 22.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240017 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 422,39 € 19.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240013 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 557,53 € 16.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240011 EduPage modul Spojená škola 53265301 ASC Applied Software 31361161 288,00 € 15.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240015 barmanský kurz žiakov Spojená škola 53265301 Ján Majoroš -Drinks & Cocktails 37265202 1 430,00 € 17.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240053 Čo má vedieť mzdová účtovníčka-publikácia Spojená škola 53265301 PSDOMOV s.r.o. 51108178 81,60 € 05.02.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240055 Toglic Premium-prístup pre testovanie Spojená škola 53265301 Bc.Petr Slípek 73033341 459,80 € 06.02.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240034 pneumatiky Spojená škola 53265301 SEGAT a.s. 31663991 224,00 € 26.01.2024 15.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240018 novoročné posedenie zamestnancov zo SF Spojená škola 53265301 Karol Bondra 44134487 730,00 € 19.01.2024 15.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240072 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 457,78 € 07.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240073 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 389,71 € 07.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240068 nákup na sklad OVM-prostriedky do myčky Spojená škola 53265301 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 283,68 € 05.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240063 spotreba elektriny škola Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 358,89 € 16.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240062 spotreba elektriny OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 585,02 € 16.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240061 spotreba elektriny Lomnička Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 435,10 € 16.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240056 poplatky za služby pevnej siete Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 92,12 € 08.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240080 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 496,51 € 19.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »