030/2024 |
Objednávame si u Vás prevádzkovú prehliadku a skúšku spotrebičov v školskej kuchyni a na odbornom výcviku |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
175,00 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
031/2024 |
Objednávame si u vás občerstvenie na stretnutie zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Karol Bondra |
44134487 |
|
900,00 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
033/2024 |
Objednávame si u Vás tlač nálepiek na okná |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
38,40 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
034/2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky do umývačky riadu v školskej kuchyni |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
387,36 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
032/2024 |
Objednávame si u vás gravírovanie loga |
Spojená škola |
53265301 |
Peter Habiňák |
43081126 |
|
69,00 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
037/2024 |
Objednávame si u vás opravu internetového pripojenia v objektoch org. zložky SOŠ hotelových služieb a remesiel |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849497 |
|
4 583,58 € |
26.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Objednávka |
038/2024 |
Pre zabezpečenie požiarneho odvetrania schodiska v budove " Turistická ubytovňa" objednávame si u vás výmenu starých plastových okien za nové okná s protipožiarnou ochranou a centrálnym systémom otvárania na požiarne tlačidlá a dymové čidla. |
Spojená škola |
53265301 |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
11 929,20 € |
02.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
039/2024 |
Objednávame si u vás materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
245,10 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
041/2024 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku traktora KUBOTA |
Spojená škola |
53265301 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
273,70 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Objednávka |
040/2024 |
Objednávame si u Vás nákup tonerov a ostat. materiálu do skladu KM |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
177,23 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Objednávka |
30-230694 |
Spätný bonus-Hossa family |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
-149,15 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230682 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
1 779,99 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230688 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
231,20 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230687 |
nákup pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
26,40 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240005 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
340,40 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240006 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
441,88 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240003 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
390,04 € |
04.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230689 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
170,93 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230692 |
vývoz obalov z plastov |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
30,36 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230691 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |