Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-210127 školenie obsluhy ruč.krovinorezov Spojená škola 53265301 A.MITURA 32397810 210,00 € 27.04.2021 14.05.2021 Martin Petija Faktúra
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy: IROP-Z-302021AZS8-223-57 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy: IROP-Z-302021AZS8-223-57 Spojená škola 53265301 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 Iné 1 137 866,23 € 19.05.2021 20.05.2021 31.12.2028 19.05.2021 PaedDr. Vladimír Buvalič riaditeľ Zmluva
032/2021 Objednávame si u Vás prezutie a servis osobných automobilov v celkovej hodnote 197,17 € Spojená škola 53265301 TOP Car Service, s.r.o. 46166840 0,00 € 20.05.2021 21.05.2021 Objednávka
031/2021 Objednávame si u Vás opravu a servis drevoobrábacieho stroja - spodná fréza v celkovej hodnote 192,00 € Spojená škola 53265301 Kusing Trade s.r.o. 44816758 0,00 € 17.05.2021 21.05.2021 Objednávka
30-210158 služba internet 5/2021 Spojená škola 53265301 Delta IT+s.r.o. 43777368 199,16 € 19.05.2021 25.05.2021 Martin Petija Faktúra
30-210149 spotreba plynu Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 135,41 € 12.05.2021 25.05.2021 Martin Petija Faktúra
30-210157 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 80,97 € 18.05.2021 25.05.2021 Martin Petija Faktúra
30-210148 spotreba elektriny Spojená škola 53265301 Energie 2, a.s. 46113177 1 060,02 € 10.05.2021 25.05.2021 Martin Petija Faktúra
30-210147 spotreba elektriny-OA Spojená škola 53265301 Energie 2, a.s. 46113177 197,16 € 10.05.2021 25.05.2021 Martin Petija Faktúra
30-210146 spotreba energie El.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Energie 2, a.s. 46113177 214,27 € 10.05.2021 25.05.2021 Martin Petija Faktúra
30-210145 poplatok O2 Spojená škola 53265301 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 145,03 € 11.05.2021 25.05.2021 Martin Petija Faktúra
30-210144 poplatok za internet Spojená škola 53265301 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15,00 € 11.05.2021 25.05.2021 Martin Petija Faktúra
30-210152 spotreba plynu-malá kotolňa Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 313,00 € 04.05.2021 25.05.2021 Martin Petija Faktúra
30-210151 spotreba plynu-OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 991,00 € 04.05.2021 25.05.2021 Martin Petija Faktúra
30-210142 vývoz TKO Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 167,31 € 10.05.2021 25.05.2021 Martin Petija Faktúra
30-210139 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA 31280641 15,59 € 06.05.2021 25.05.2021 Martin Petija Faktúra
30-210155 ADSL Rapid-mesačný poplatok 5/2021 Spojená škola 53265301 SWAN, a.s. 47258314 11,99 € 10.05.2021 25.05.2021 Martin Petija Faktúra
30-210154 webinár-stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 Spojená škola 53265301 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 22,00 € 07.05.2021 25.05.2021 Martin Petija Faktúra
30-210132 strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Juraj Galajda 10771999 292,60 € 03.05.2021 25.05.2021 Martin Petija Faktúra
30-210136 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 296,34 € 03.05.2021 25.05.2021 Martin Petija Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »