30-210127 |
školenie obsluhy ruč.krovinorezov |
Spojená škola |
53265301 |
A.MITURA |
32397810 |
|
210,00 € |
27.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy: IROP-Z-302021AZS8-223-57 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy: IROP-Z-302021AZS8-223-57 |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
Iné |
1 137 866,23 € |
19.05.2021 |
20.05.2021 |
31.12.2028 |
19.05.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
032/2021 |
Objednávame si u Vás prezutie a servis osobných automobilov v celkovej hodnote 197,17 € |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
0,00 € |
20.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
031/2021 |
Objednávame si u Vás opravu a servis drevoobrábacieho stroja - spodná fréza v celkovej hodnote 192,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Kusing Trade s.r.o. |
44816758 |
|
0,00 € |
17.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
30-210158 |
služba internet 5/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
19.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210149 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 135,41 € |
12.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210157 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
80,97 € |
18.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210148 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 060,02 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210147 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
197,16 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210146 |
spotreba energie El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
214,27 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210145 |
poplatok O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
145,03 € |
11.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210144 |
poplatok za internet |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
11.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210152 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
313,00 € |
04.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210151 |
spotreba plynu-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
991,00 € |
04.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210142 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
167,31 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210139 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
15,59 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210155 |
ADSL Rapid-mesačný poplatok 5/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210154 |
webinár-stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
22,00 € |
07.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210132 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
292,60 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210136 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
296,34 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |