Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
30-240072 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 457,78 € 07.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240073 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 389,71 € 07.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240068 nákup na sklad OVM-prostriedky do myčky Spojená škola 53265301 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 283,68 € 05.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240063 spotreba elektriny škola Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 358,89 € 16.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240062 spotreba elektriny OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 585,02 € 16.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240061 spotreba elektriny Lomnička Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 435,10 € 16.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240056 poplatky za služby pevnej siete Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 92,12 € 08.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240080 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 496,51 € 19.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240059 vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 30,60 € 14.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240074 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 482,67 € 09.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240044 strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Juraj Galajda 10771999 586,50 € 01.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240076 barmanský kurz žiakov Spojená škola 53265301 Ján Majoroš -Drinks & Cocktails 37265202 708,00 € 12.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240046 vývz TKO Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 369,22 € 06.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240043 ochrana objektu Spojená škola 53265301 VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 36482901 24,00 € 01.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240040 spotreba vody -budova školy Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 128,54 € 31.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240039 spotreba vody OA Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 114,90 € 31.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240038 spotreba vody ŠJ Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 89,68 € 31.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240037 spotreba vody-el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 45,59 € 31.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240047 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 109,12 € 06.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240051 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tropico V, s.r.o. 51924277 502,28 € 06.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »