30-210459 |
spotreba energie-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
240,01 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210443 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
188,35 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210444 |
aktualizácia a servis programu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
SOFT-GL s.r.o., |
36182214 |
|
48,00 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
096/2021 |
Nákup materiálu do skladu KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
134,93 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
097/2021 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby a čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
2 132,58 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
098/2021 |
Objednávame si u Vás poštové známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
099/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
54,70 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
100/2021 |
Nákup materiálu pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
96,97 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
101/2021 |
Nákup materiálu pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
unitechnic.cz s.r.o. |
27425134 |
|
1 064,17 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
102/2021 |
Objednávame si u Vás antigénové testy pre zamestnancov |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
400,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
103/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Master Sport s.r.o. |
27792064 |
|
354,50 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
104/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
OSCOM TRADING s.r.o. |
03336093 |
|
96,16 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
105/2021 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Alemat.cz,spol. s r.o. |
28159233 |
|
51,52 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
106/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
297,30 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
107/2021 |
Objednávame si u Vás kontrolu prenosných hasiacich prístrojov , kontrolu požiarneho vodovodu, a požiarných uzáverov. |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 432,68 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
108/2021 |
Objednávame si u Vás inštaláciu modulu SendMail a zaškolenie používateľa do obsluhy modulu v celkovej cene 215,10 €.
|
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
0,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
109/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
ARMYTEX s.r.o. |
54033683 |
|
53,75 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
30-210455 |
nákup školských kníh |
Spojená škola |
53265301 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
35711302 |
|
420,00 € |
02.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210449 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210448 |
spotreba vody |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
623,12 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |