30-210473 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
385,60 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210467 |
nákup tovaru na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
2 132,58 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210466 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
53,34 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210476 |
nákup vybavenia pre stolárov |
Spojená škola |
53265301 |
unitechnic.cz s.r.o. |
27425134 |
|
1 064,17 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210474 |
nákup tovaru pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Alemat.cz,spol. s r.o. |
28159233 |
|
51,52 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
113/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
RWO Team, s.r.o |
26867605 |
|
577,26 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
114/2021 |
Objednávame si u Vás prehliadku a následnú opravu plynového kotla v objekte Turistická ubytovňa celkovej hodnote 601,08 € |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
0,00 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
30-210457 |
nákup na sklad pre odbor cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
i2 - industrial innovations, s.r.o. |
51006880 |
|
60,50 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210468 |
preprava zásielky kuriérom |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak parce servise |
31329217 |
|
14,08 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
110/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
1 365,90 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
111/2021 |
MTZ pre výchovno-vzdelávací proces |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
461,48 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
112/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
239,52 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
30-210458 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
744,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210462 |
vykonanie VO-oprava strechy objektu OA |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210463 |
antigénové testy |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
400,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210456 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
134,93 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210465 |
spotreba plynu-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
991,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210464 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
313,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210461 |
spotreba energie |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 368,31 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210460 |
spotreba energie-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
293,42 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |