Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
017/2024 Objednávame si u vás prepravu účastníkov počas lyžiarskeho kurzu na trase lyžiarské strediská -okolie Ždiar v dňoch 12.-14. 3. 2024 Spojená škola 53265301 DMM BUS, s.r.o. 50041991 300,00 € 08.03.2024 12.04.2024 Objednávka
30-240142 preprava žiakov lyž.kurz Spojená škola 53265301 DMM BUS, s.r.o. 50041991 300,00 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240201 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 316,79 € 22.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240083 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 322,26 € 20.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240035 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 322,35 € 26.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240102 vývoz TKO Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 332,42 € 05.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240163 vývoz odpadov Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 332,42 € 08.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240005 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 340,40 € 09.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240001 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. 36226947 340,56 € 02.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240089 tovar na sklad-OVM Spojená škola 53265301 Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. 36226947 340,56 € 26.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240027 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 346,34 € 24.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240093 oprava vstupnej brány Spojená škola 53265301 Martin Kaleta 45318875 348,00 € 26.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240233 kontrola,revízia a odb.obhliadka kom.telies,prieduchov a dymovodov v kotolniach Spojená škola 53265301 Kmekom, s.r.o. 46742557 349,30 € 07.05.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-230681 vývoz TKO Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 349,44 € 03.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240206 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 352,52 € 22.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240117 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 352,87 € 06.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
027/2024 Na základe dohody objednávame si u vás prepravu zamestnancov dňa 12. 4. 2024 na trase Stará Ľubovňa - Košice a späť Spojená škola 53265301 DMM BUS, s.r.o. 50041991 360,00 € 11.04.2024 13.04.2024 Objednávka
30-240207 preprava autobusom-SF Spojená škola 53265301 DMM BUS, s.r.o. 50041991 360,00 € 24.04.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240019 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 362,73 € 22.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240196 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 366,55 € 19.04.2024 11.05.2024 Martin Petija Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »