Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240234 nákup na sklad OVM Spojená škola 53265301 Megastav-MG s.r.o. 45909245 245,10 € 07.05.2024 17.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240077 tovar pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 252,31 € 14.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240203 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. 36226947 255,44 € 22.04.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240212 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tropico V, s.r.o. 51924277 256,28 € 26.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240022 tovar pre ŠJ,OV Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 256,72 € 22.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240023 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 265,86 € 18.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
041/2024 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku traktora KUBOTA Spojená škola 53265301 AGRO BILLY s. r. o. 44116578 273,70 € 09.05.2024 18.05.2024 Objednávka
30-240036 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 RD Plavnica 00204447 275,00 € 29.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240121 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 RD Plavnica 00204447 275,00 € 11.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240079 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 280,33 € 19.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240070 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 281,22 € 09.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240137 služby za balíček Zborovňa Koplet 2-12/24 Spojená škola 53265301 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 282,22 € 21.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
008/2024 Objednávame si u vás čistiace prostriedky do umývačiek riadu Spojená škola 53265301 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 283,68 € 02.02.2024 08.02.2024 Objednávka
30-240068 nákup na sklad OVM-prostriedky do myčky Spojená škola 53265301 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 283,68 € 05.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240135 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 286,81 € 21.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240011 EduPage modul Spojená škola 53265301 ASC Applied Software 31361161 288,00 € 15.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240195 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 292,00 € 17.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240081 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 292,80 € 20.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240086 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 295,62 € 20.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240126 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 296,87 € 15.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »