30-210004 |
ADSL Rapid-El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
13.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210036 |
ADSL rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210074 |
ADSL Rapis -el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
08.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210115 |
ADSL Rapid-El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
12.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210155 |
ADSL Rapid-mesačný poplatok 5/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210198 |
ADSL Rapid-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
10.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210245 |
ADSL Rapid-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
12.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
396738364M |
Zmluva o pripojení internetu SWAN |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11,99 € |
28.09.2021 |
29.09.2021 |
29.09.2023 |
29.09.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
30-210498 |
ADSL Rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210063 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
12,32 € |
08.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210237 |
vývoz triedeného odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
13,20 € |
16.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210109 |
vývoz druhotných surovín |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
13,22 € |
15.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210468 |
preprava zásielky kuriérom |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak parce servise |
31329217 |
|
14,08 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210277 |
predlženie registrácie domény |
Spojená škola |
53265301 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210001 |
Canon MF633Cdw-splátka 2 mesiace |
Spojená škola |
53265301 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
14,35 € |
04.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210070 |
poplatok za internet-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
11.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210103 |
poplatok za internet |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
12.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210144 |
poplatok za internet |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
11.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210191 |
poplatok za internet |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
10.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210230 |
mesačný poplatok-internet-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
12.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |