Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
163/2021 Objednávame si u Vás nákup interiérového zariadenia - koberce v celkovej hodnote 119,98 € Spojená škola 53265301 Scharstore, s. r. o. 53729081 0,00 € 29.12.2021 10.01.2022 Objednávka
158/2021 Objednávame si u Vás uteráky a utierky pre potreby školy v celkovej hodnote 210,80 € Spojená škola 53265301 Emi-Sabinov s.r.o. 46726608 0,00 € 28.12.2021 10.01.2022 Objednávka
159/2021 Objednávame si u vás dezinfekčné a hygienické prostriedky v celkovej hodnote 625,32 € Spojená škola 53265301 HygArt, s.r.o. 51447878 0,00 € 28.12.2021 10.01.2022 Objednávka
165/2021 Objednávame si u Vás prehliadku a následnú opravu plynového kotla v objekte - budova školy, dielne PV, školská kuchyňa a telocvičňa v celkovej cene 1 467,08 € Spojená škola 53265301 PARGAS, s.r.o. 50827057 0,00 € 27.12.2021 10.01.2022 Objednávka
143/2021 Objednávame si u Vás nákup tonerov podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 1 913,84 € Spojená škola 53265301 Kristián Kaleta - EL-Comp Trade 43187641 0,00 € 21.12.2021 10.01.2022 Objednávka
151/2021 Objednávame si u Vás stojany na dezinfekciu - 8 ks v celkovej hodnote 936,00 € Spojená škola 53265301 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 0,00 € 21.12.2021 10.01.2022 Objednávka
Zamestnávateľská zmluva DDS č.120001535 Zamestnávateľská zmluva Doplnkové dôchodkovské sporenie č.120001535 Spojená škola 53265301 Uniqa d.d.s, a.s. 35977540 Iné 0,03 € 20.09.2021 21.09.2021 20.09.2021 Mgr. Ján Bondra poverený vedením školy Zmluva
30-210091 spotreba vody Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 1,31 € 31.03.2021 26.04.2021 Martin Petija Faktúra
30-210422 ADSL Rapid Spojená škola 53265301 SWAN, a.s. 47258314 1,96 € 10.11.2021 23.11.2021 Martin Petija Faktúra
Zmluva č. 1 - 2021/2022 o poskytovaní PV - SOŠ Zmluva č. 1 - 2021/2022 o poskytovaní praktického vyučovania - SOŠ Spojená škola 53265301 Norbert Frank – EUROINF TATRY – Salaš u FRANKA 31002463 Iné 2,00 € 08.09.2021 09.09.2021 30.06.2022 08.09.2021 Mgr. Ján Bondra riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 2 - 2021/2022 o poskytovaní PV - SOŠ Zmluva č. 2 - 2021/2022 o poskytovaní praktického vyučovania - SOŠ Spojená škola 53265301 Mary Ann Gurega - Penzión Gurmen 37681737 Iné 2,00 € 08.09.2021 09.09.2021 30.06.2022 08.09.2021 Mgr. Ján Bondra riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 3 - 2021/2022 o poskytovaní PV - SOŠ Zmluva č. 3 - 2021/2022 o poskytovaní praktického vyučovania - SOŠ Spojená škola 53265301 SLK-Catering, s.r.o. 50115723 Iné 2,00 € 08.09.2021 09.09.2021 31.08.2022 08.09.2021 Mgr. Ján Bondra riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 4 - 2021/2022 o poskytovaní PV - SOŠ Zmluva č. 4 - 2021/2022 o poskytovaní praktického vyučovania - SOŠ Spojená škola 53265301 Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. 31714501 Iné 2,00 € 09.09.2021 10.09.2021 30.06.2022 09.09.2021 Mgr. Ján Bondra riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 5 - 2021/2022 o poskytovaní PV - SOŠ Zmluva č. 5 - 2021/2022 o poskytovaní praktického vyučovania - SOŠ Spojená škola 53265301 Chata Pieniny, s.r.o 36511552 Iné 2,00 € 30.09.2021 01.10.2021 31.08.2022 30.09.2021 Mgr. Ján Bondra riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 6 - 2021/2022 o poskytovaní PV - SOŠ Zmluva č. 6 - 2021/2022 o poskytovaní praktického vyučovania - SOŠ Spojená škola 53265301 ASSOPROGRESS s.r.o. 36575640 Iné 2,00 € 30.09.2021 01.10.2021 30.06.2022 30.09.2021 Mgr. Ján Bondra riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 7 - 2021/2022 o poskytovaní PV - SOŠ Zmluva č. 7 - 2021/2022 o poskytovaní praktického vyučovania - SOŠ Spojená škola 53265301 Gurmen s.r.o 44025718 Iné 2,00 € 08.09.2021 09.09.2021 30.06.2022 08.09.2021 Mgr. Ján Bondra riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 8 - 2021/2022 o poskytovaní PV - SOŠ Zmluva č. 8 - 2021/2022 o poskytovaní praktického vyučovania - SOŠ Spojená škola 53265301 Rímskokatolícka cirkev 31999522 Iné 2,00 € 20.09.2021 21.09.2021 31.08.2022 20.09.2021 Mgr. Ján Bondra riaditeľ Zmluva
30-210134 spotreba vody Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 2,62 € 03.05.2021 25.05.2021 Martin Petija Faktúra
30-210168 spotreba vody-el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 2,62 € 28.05.2021 17.06.2021 Martin Petija Faktúra
30-210287 spotreba vody el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 2,62 € 02.09.2021 21.09.2021 Martin Petija Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »