30-240102 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
332,42 € |
05.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240104 |
vývoz odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
28,50 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240107 |
vývoz odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
7,50 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240092 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
401,62 € |
26.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
kúpna zmluva NABIMEX, s.r.o. |
kúpna zmluva NABIMEX, s.r.o. |
Spojená škola |
53265301 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
Iné |
78 361,20 € |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
024/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa vlastného výberu |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
123,28 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
026/2024 |
Objednávame si u vás nákup tovaru do skladu KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
96,53 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
022/2024 |
Objednávame si u vás materiál pre odborný výcvik - odbor stolár |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
120,17 € |
26.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
023/2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky do myčky riadu |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
117,60 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
021/2024 |
Objednávame si u vás nákup materiálu pre odborný výcvik |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
459,08 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
025/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa vlastného výberu |
Spojená škola |
53265301 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
110,08 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
020/2024 |
Objednávame si u vás školenie pre zamestnancov zamerané na bezpečnosť pri práci a bezpečnosť pri obsluhe elektrických zariadení. |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
|
525,00 € |
15.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
017/2024 |
Objednávame si u vás prepravu účastníkov počas lyžiarskeho kurzu na trase lyžiarské strediská -okolie Ždiar v dňoch 12.-14. 3. 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
300,00 € |
08.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
019/2024 |
Objednávame si u vás ubytovanie a stravu pre účastníkov lyžiarskeho kurzu v dňoch 11.3.2024 - 15. 3. 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Bekešová - PENZIÓN ŠAFRÁN |
35216743 |
|
5 160,00 € |
08.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
016/2024 |
Objednávame si u vás prepravu účastníkov lyžiarskeho kurzu na trase Stará Ľubovňa - Ždiar v dňoch 11. 3. 2024 a 15. 3. 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
|
385,00 € |
08.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
018/2024 |
Objednávame si u vás celodenné skipassy pre 30 účastníkov lyžiarskeho kurzu v termíne od 11.3.2024 - 15. 3. 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
1 350,00 € |
08.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
028/2024 |
Na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 10. 4. 2024 objednávame si u vás dodanie tovaru - predmet zákazky - "Nákup interiérového zariadenia - školský nábytok a nábytok do priestorov cvičného hotela" |
Spojená škola |
53265301 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
78 361,20 € |
12.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
029/2024 |
Objednávame si u vás kvety pre príležitosť "Deň učiteľov" |
Spojená škola |
53265301 |
Anna Hutníková |
40717534 |
|
182,60 € |
12.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
027/2024 |
Na základe dohody objednávame si u vás prepravu zamestnancov dňa 12. 4. 2024 na trase Stará Ľubovňa - Košice a späť |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
360,00 € |
11.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
30-240148 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
120,17 € |
26.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |