Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240012 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 792,14 € 16.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240019 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 362,73 € 22.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240014 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 RD Plavnica 00204447 165,00 € 16.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240021 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 839,00 € 22.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240020 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 HygArt, s.r.o. 51447878 688,96 € 22.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240016 čistenie kanalizácie Spojená škola 53265301 Ján Smrek 43634036 156,00 € 17.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-230696 vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 38,40 € 15.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240008 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 723,50 € 12.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-230695 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 972,99 € 15.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-230693 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 241,11 € 12.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240042 tovar pre OV Spojená škola 53265301 Pekáreň na parii s.r.o. 45271551 1 832,33 € 01.02.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240045 nákup vodárenského materiálu Spojená škola 53265301 Inštala Nova spol.s.r.o. 36483176 123,80 € 02.02.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240028 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 434,02 € 24.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240035 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 322,35 € 26.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240027 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 346,34 € 24.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240026 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 100,49 € 24.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240032 spotreba plynu-malá kotolňa Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 454,00 € 25.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240031 spotreba plynu-škola Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 6 255,00 € 25.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240030 spotreba plynu Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 3 219,00 € 25.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-230699 spotreba elektriny-OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 1 159,54 € 15.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »