30-200212 |
poplatok za telekomunikačné služby-pevná sieť |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
105,04 € |
12.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-200211 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210002 |
HP Pagewide 477 dw- 1-12/2021 |
Spojená škola |
53265301 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
57,31 € |
13.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210001 |
Canon MF633Cdw-splátka 2 mesiace |
Spojená škola |
53265301 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
14,35 € |
04.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-200209 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
58,22 € |
07.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
007/2021 |
Objednávame si u Vás dezinsekciu v priestoroch ubytovne v dvoch opakovaniach v období 6 týždňov 6 týždňov v celkovej hodnote 144,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd |
44407513 |
|
0,00 € |
01.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
30-210019 |
vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
38,94 € |
29.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210018 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
29.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210017 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
50,27 € |
29.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210016 |
spotreba vody, stočné-zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
69,59 € |
29.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210015 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
251,35 € |
29.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210014 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Štupák |
33084475 |
|
190,00 € |
21.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210020 |
P.O.Box na pošte |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
94,80 € |
01.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-200220 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Východoslovenska energe- |
44483767 |
|
228,95 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-200221 |
revízie výťahu |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
185,80 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-200219 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
348,72 € |
14.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210010 |
spotreba plynu-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
991,00 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210009 |
spotreba plynu - malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
313,00 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210004 |
ADSL Rapid-El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
13.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-200215 |
hlásenie kvality vyčistených vôd-ČOV |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
24,00 € |
13.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |