Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-210089 Učebné pomôcky-kuchynské zariadenie-projekt IROP Spojená škola 53265301 J.F Profesional,s.r.o. 31691129 22 380,00 € 07.04.2021 17.06.2021 Martin Petija Faktúra
30-210088 Učebné pomôcky-kuchynské zariadenie-projekt IROP Spojená škola 53265301 J.F Profesional,s.r.o. 31691129 40 140,00 € 07.04.2021 17.06.2021 Martin Petija Faktúra
023/2021 Objednávame si u Vás autobatériu do vozidla Škoda Octávia v celkovej hodnote 91,00 € Spojená škola 53265301 TOP Car Service, s.r.o. 46166840 0,00 € 08.04.2021 09.04.2021 Objednávka
30-210114 reklama v LN-možnosti štúdia Spojená škola 53265301 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206 180,00 € 09.04.2021 28.04.2021 Martin Petija Faktúra
30-210102 prebíjanie odpadu Spojená škola 53265301 SLOBYTERM 31719104 82,20 € 09.04.2021 28.04.2021 Martin Petija Faktúra
30-210100 služby pevnej siete-VBA prístup Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 09.04.2021 28.04.2021 Martin Petija Faktúra
30-210099 služby pevnej siete Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 103,64 € 09.04.2021 28.04.2021 Martin Petija Faktúra
30-210101 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 11,10 € 09.04.2021 04.05.2021 Martin Petija Faktúra
DODATOK Č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku DODATOK Č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ITMS: 26110130768 Spojená škola 53265301 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovesnskej republiky 00164381 Iné 0,00 € 12.04.2021 13.04.2021 12.04.2021 PaedDr. Vladimír Buvalič riaditeľ Zmluva
30-210116 výmena autobatérie vo vozidle Š Octavia Spojená škola 53265301 TOP Car Service, s.r.o. 46166840 91,00 € 12.04.2021 28.04.2021 Martin Petija Faktúra
30-210115 ADSL Rapid-El.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 SWAN, a.s. 47258314 11,99 € 12.04.2021 28.04.2021 Martin Petija Faktúra
30-210104 poplatky O2 Spojená škola 53265301 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 154,00 € 12.04.2021 28.04.2021 Martin Petija Faktúra
30-210103 poplatok za internet Spojená škola 53265301 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15,00 € 12.04.2021 28.04.2021 Martin Petija Faktúra
30-210117 oprava krovinorezu a kosačky Spojená škola 53265301 Mrug Ján ml. 43385401 507,10 € 12.04.2021 28.04.2021 Martin Petija Faktúra
Dohoda o ukončení nájmu bytu Dohoda o ukončení nájmu bytu Spojená škola 53265301 Ján Starosundecký Nájmy a prenájmy 0,00 € 12.04.2021 13.04.2021 12.04.2021 PaedDr. Vladimír Buvalič riaditeľ Zmluva
30-210107 spotreba plynu Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 3 161,65 € 13.04.2021 28.04.2021 Martin Petija Faktúra
30-210106 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA 31280641 46,55 € 13.04.2021 29.04.2021 Martin Petija Faktúra
30-210105 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Družba1 s.r.o. 46339469 103,74 € 13.04.2021 04.05.2021 Martin Petija Faktúra
DODATOK Č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J856 DODATOK Č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J856 Spojená škola 53265301 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 Iné 0,00 € 15.04.2021 16.04.2021 15.04.2021 PaedDr. Vladimír Buvalič riaditeľ Zmluva
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy IROP-Z-302021 AUZ5-223-57 Spojená škola 53265301 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 Iné 185 043,59 € 15.04.2021 16.04.2021 15.04.2021 PaedDr. Vladimír Buvalič riaditeľ Zmluva
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »