30-210037 |
spotreba plynu malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
313,00 € |
02.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210039 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
270,72 € |
02.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210023 |
časopis Čo má vedieť mzdová účtovníčka-2021 |
Spojená škola |
53265301 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
03.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210036 |
ADSL rapid |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210040 |
časopis Škola 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr.Martin Medlen-JurisDat |
52829821 |
|
26,00 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210021 |
učebné pomôcky a zariadenia-projekt |
Spojená škola |
53265301 |
J.F Profesional,s.r.o. |
31691129 |
|
9 660,00 € |
03.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
008/2021 |
Objednávame si u Vás nákup 2 ks bezkontaktných teplomerov respirátorov pre zamestnancov v celkovej hodnote 233,56 € |
Spojená škola |
53265301 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
0,00 € |
04.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
30-210024 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
39,54 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210027 |
spotreba el.energie-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
209,93 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210026 |
spotreba el.energie-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
194,53 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210025 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
972,92 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov |
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola |
53265301 |
Anna Ružíková |
34309799 |
Iné |
0,00 € |
08.02.2021 |
17.02.2021 |
|
08.02.2021 |
Martin Petija |
|
Zmluva |
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov |
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola |
53265301 |
Norttel s.r.o. |
36658341 |
Iné |
0,00 € |
08.02.2021 |
17.02.2021 |
|
08.02.2021 |
Martin Petija |
|
Zmluva |
30-210029 |
poplatok za telekomunikačné služby-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210028 |
poplatok za telekomunikačné služby-pevná sieť |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
105,36 € |
08.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu /Starosundecký/ |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Starosundecký |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
151,00 € |
08.02.2021 |
09.02.2021 |
|
08.02.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
009/2021 |
Objednávame si u Vás prekladku a prepojenie liniek v budove školy a telocvične org. zložky Obchodná akadémia v celkovej hodnote 420,96 € |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
0,00 € |
10.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
30-210041 |
Flaga plyn |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
3 609,00 € |
10.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210030 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
274,69 € |
10.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210031 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
3 897,42 € |
10.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |