Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240166 poplatky za VBA prístup Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 10.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240217 poplatok za školenie Spojená škola 53265301 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 60,00 € 29.04.2024 17.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240183 porada riaditeľov Spojená škola 53265301 ŠvP Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 01.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240130 Poradca 2024 Spojená škola 53265301 Poradca s.r.o. 36371271 49,00 € 19.03.2024 27.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240194 pracovné stretnutie ekonómov Spojená škola 53265301 ŠvP Detský raj 00186759 216,00 € 17.04.2024 27.04.2024 Martin Petija Faktúra
038/2024 Pre zabezpečenie požiarneho odvetrania schodiska v budove " Turistická ubytovňa" objednávame si u vás výmenu starých plastových okien za nové okná s protipožiarnou ochranou a centrálnym systémom otvárania na požiarne tlačidlá a dymové čidla. Spojená škola 53265301 Kaleta, s.r.o. 45593370 11 929,20 € 02.05.2024 03.05.2024 Objednávka
30-240207 preprava autobusom-SF Spojená škola 53265301 DMM BUS, s.r.o. 50041991 360,00 € 24.04.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240164 preprava žiakov LK Spojená škola 53265301 JaS Trans, s.r.o. 47702273 385,00 € 09.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240142 preprava žiakov lyž.kurz Spojená škola 53265301 DMM BUS, s.r.o. 50041991 300,00 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240209 prev.prehliadka a skúška spotrebičov v ŠJ a OV Spojená škola 53265301 Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie 46566856 175,00 € 26.04.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240140 Prev.revízia a skúška VTZ PZ a TZ v kotolniach Spojená škola 53265301 Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie 46566856 1 500,00 € 22.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240167 revízia výťahu Spojená škola 53265301 SLOBYTERM 31719104 94,57 € 10.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-230704 revízia výťahu a odstránenie závad Spojená škola 53265301 SLOBYTERM 31719104 94,57 € 25.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-230685 Ročné hlásenie kvality vyčistených vôd ČOV Spojená škola 53265301 Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030 24,00 € 08.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-230686 servis výťahov Spojená škola 53265301 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 161,40 € 08.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240128 servis výťahov Spojená škola 53265301 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 482,40 € 15.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240178 servisné práce Asseco 2.štvrťrok 2024 Spojená škola 53265301 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240162 školenie zamestnancov na bezpečnosť pri práci a obsluhe el.zar. Spojená škola 53265301 Štefan Gedra 33080615 525,00 € 08.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240075 služba internet Spojená škola 53265301 Delta IT+s.r.o. 43777368 199,16 € 09.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240054 služba internet Spojená škola 53265301 Delta IT+s.r.o. 43777368 199,16 € 06.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »