Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-200212 poplatok za telekomunikačné služby-pevná sieť Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 105,04 € 12.01.2021 29.01.2021 Martin Petija Faktúra
30-200211 služby pevnej siete-VBA prístup Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 12.01.2021 29.01.2021 Martin Petija Faktúra
30-210002 HP Pagewide 477 dw- 1-12/2021 Spojená škola 53265301 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 57,31 € 13.01.2021 29.01.2021 Martin Petija Faktúra
30-210001 Canon MF633Cdw-splátka 2 mesiace Spojená škola 53265301 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 14,35 € 04.01.2021 29.01.2021 Martin Petija Faktúra
30-200209 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 58,22 € 07.01.2021 29.01.2021 Martin Petija Faktúra
007/2021 Objednávame si u Vás dezinsekciu v priestoroch ubytovne v dvoch opakovaniach v období 6 týždňov 6 týždňov v celkovej hodnote 144,00 € Spojená škola 53265301 Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd 44407513 0,00 € 01.02.2021 03.02.2021 Objednávka
30-210019 vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 38,94 € 29.01.2021 04.02.2021 Martin Petija Faktúra
30-210018 ochrana objektu Spojená škola 53265301 VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 36482901 24,00 € 29.01.2021 04.02.2021 Martin Petija Faktúra
30-210017 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 50,27 € 29.01.2021 04.02.2021 Martin Petija Faktúra
30-210016 spotreba vody, stočné-zrážky Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 69,59 € 29.01.2021 04.02.2021 Martin Petija Faktúra
30-210015 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 251,35 € 29.01.2021 04.02.2021 Martin Petija Faktúra
30-210014 vypracovanie znaleckého posudku Spojená škola 53265301 Ing. Ján Štupák 33084475 190,00 € 21.01.2021 04.02.2021 Martin Petija Faktúra
30-210020 P.O.Box na pošte Spojená škola 53265301 Slovenská pošta,a.s. 36631124 94,80 € 01.02.2021 04.02.2021 Martin Petija Faktúra
30-200220 spotreba elektriny-OA Spojená škola 53265301 Východoslovenska energe- 44483767 228,95 € 15.01.2021 04.02.2021 Martin Petija Faktúra
30-200221 revízie výťahu Spojená škola 53265301 SLOBYTERM 31719104 185,80 € 15.01.2021 04.02.2021 Martin Petija Faktúra
30-200219 vývoz TKO Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 348,72 € 14.01.2021 04.02.2021 Martin Petija Faktúra
30-210010 spotreba plynu-OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 991,00 € 18.01.2021 04.02.2021 Martin Petija Faktúra
30-210009 spotreba plynu - malá kotolňa Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 313,00 € 18.01.2021 04.02.2021 Martin Petija Faktúra
30-210004 ADSL Rapid-El.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 SWAN, a.s. 47258314 11,99 € 13.01.2021 04.02.2021 Martin Petija Faktúra
30-200215 hlásenie kvality vyčistených vôd-ČOV Spojená škola 53265301 Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030 24,00 € 13.01.2021 04.02.2021 Martin Petija Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »