Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240059 vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 30,60 € 14.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240046 vývz TKO Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 369,22 € 06.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240108 vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 40,80 € 14.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240102 vývoz TKO Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 332,42 € 05.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240104 vývoz odpadu Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 28,50 € 07.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240107 vývoz odpadu Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 7,50 € 11.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240163 vývoz odpadov Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 332,42 € 08.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240168 vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 40,80 € 10.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240001 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. 36226947 340,56 € 02.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240089 tovar na sklad-OVM Spojená škola 53265301 Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. 36226947 340,56 € 26.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240203 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. 36226947 255,44 € 22.04.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
025/2024 Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa vlastného výberu Spojená škola 53265301 COLORLAK SK, s.r.o. 36254487 110,08 € 27.03.2024 12.04.2024 Objednávka
30-240143 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 COLORLAK SK, s.r.o. 36254487 110,08 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240130 Poradca 2024 Spojená škola 53265301 Poradca s.r.o. 36371271 49,00 € 19.03.2024 27.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240007 nové verzie Magma 1.štvrťrok 2024 Spojená škola 53265301 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 02.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240186 nové verzie Magma 1.4.-30.6.2024 Spojená škola 53265301 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240158 Systémová podpora Magma Spojená škola 53265301 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240217 poplatok za školenie Spojená škola 53265301 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 60,00 € 29.04.2024 17.05.2024 Martin Petija Faktúra
Dodávateľsko - odberateľská zmluva TECHPETROL Dodávateľsko - odberateľská zmluva TECHPETROL Spojená škola 53265301 TECHPETROL s.r.o. 36469688 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 03.05.2024 13.05.2024 Mgr. Ján Bondra riaditeľ Zmluva
30-230688 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 231,20 € 08.01.2024 23.01.2024 Martin Petija Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »