Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240074 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 482,67 € 09.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240091 nákup tovaru pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 372,52 € 23.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240081 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 292,80 € 20.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240077 tovar pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 252,31 € 14.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240070 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 281,22 € 09.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240117 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 352,87 € 06.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240119 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 575,12 € 07.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240131 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 507,28 € 18.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240135 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 286,81 € 21.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240122 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 664,28 € 11.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240188 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 533,88 € 12.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240189 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 417,30 € 12.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240180 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 610,92 € 04.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240182 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 564,53 € 05.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240192 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 717,15 € 17.04.2024 03.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240201 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 316,79 € 22.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240202 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 108,19 € 22.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240231 tovar pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 655,09 € 06.05.2024 17.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240226 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 457,44 € 02.05.2024 18.05.2024 Martin Petija Faktúra
011/2024 Objednávame si u vás komplexné služby súvisiace s vykonaním verejného obstarávania zákazky: "Nákup interiérového zariadenia - školský nábytok a nábytok do priestorov cvičného hotela" Spojená škola 53265301 Mgr. Ľubica Straková 52210740 650,00 € 20.02.2024 21.02.2024 Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »