Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240082 nákup tovaru na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Gularos, s.r.o 50581546 173,25 € 13.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-230694 Spätný bonus-Hossa family Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 -149,15 € 12.01.2024 23.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240005 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 340,40 € 09.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240028 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 434,02 € 24.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240072 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 457,78 € 07.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240083 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 322,26 € 20.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240118 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 715,01 € 06.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240126 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 296,87 € 15.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240179 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 155,24 € 03.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240181 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 428,22 € 05.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240216 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 634,27 € 29.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
004/2024 Objednávame si u vás nákup čistiacich prostriedkov do skladu školskej kuchyne Spojená škola 53265301 HygArt, s.r.o. 51447878 688,96 € 17.01.2024 08.02.2024 Objednávka
30-240020 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 HygArt, s.r.o. 51447878 688,96 € 22.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
023/2024 Objednávame si u vás čistiace prostriedky do myčky riadu Spojená škola 53265301 HygArt, s.r.o. 51447878 117,60 € 27.03.2024 12.04.2024 Objednávka
30-240159 tovar na sklad OVM pre ŠJ Spojená škola 53265301 HygArt, s.r.o. 51447878 117,60 € 04.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240001 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. 36226947 340,56 € 02.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240089 tovar na sklad-OVM Spojená škola 53265301 Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. 36226947 340,56 € 26.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240203 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. 36226947 255,44 € 22.04.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
015/2024 Objednávame si u vás prevádzovú prehliadku a škúšku VTZ PZ a TZ v kotolniach školských objektov Spojená škola 53265301 Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie 46566856 1 500,00 € 14.03.2024 16.03.2024 Objednávka
30-240140 Prev.revízia a skúška VTZ PZ a TZ v kotolniach Spojená škola 53265301 Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie 46566856 1 500,00 € 22.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »