Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240055 Toglic Premium-prístup pre testovanie Spojená škola 53265301 Bc.Petr Slípek 73033341 459,80 € 06.02.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240056 poplatky za služby pevnej siete Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 92,12 € 08.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240057 poplatky O2 Spojená škola 53265301 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 194,55 € 09.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240058 služby pevnej siete-VBA prístup Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 13.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240059 vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 30,60 € 14.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240060 služby za balíček Zborovňa Komplet 2024 Spojená škola 53265301 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 25,66 € 14.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240061 spotreba elektriny Lomnička Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 435,10 € 16.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240062 spotreba elektriny OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 585,02 € 16.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240063 spotreba elektriny škola Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 358,89 € 16.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240064 bonus z obratu - Tis Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 -58,46 € 16.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240065 spotreba plynu-škola Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 6 255,00 € 01.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240066 spotreba plynu-malá kotolňa Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 454,00 € 01.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240067 spotreba plynu-OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 3 120,00 € 01.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240068 nákup na sklad OVM-prostriedky do myčky Spojená škola 53265301 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 283,68 € 05.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240069 tovar na sklad pre OV-cukrár Spojená škola 53265301 EKVIA s.r.o. 31426085 192,18 € 07.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240070 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 281,22 € 09.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240071 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 180,92 € 07.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240072 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 457,78 € 07.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240073 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 389,71 € 07.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240074 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 482,67 € 09.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »