Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240035 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 322,35 € 26.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240036 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 RD Plavnica 00204447 275,00 € 29.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240037 spotreba vody-el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 45,59 € 31.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240038 spotreba vody ŠJ Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 89,68 € 31.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240039 spotreba vody OA Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 114,90 € 31.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240040 spotreba vody -budova školy Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 128,54 € 31.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240041 Edupage eGovernment modul pre OA Spojená škola 53265301 ASC Applied Software 31361161 228,00 € 30.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240042 tovar pre OV Spojená škola 53265301 Pekáreň na parii s.r.o. 45271551 1 832,33 € 01.02.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240043 ochrana objektu Spojená škola 53265301 VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 36482901 24,00 € 01.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240044 strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Juraj Galajda 10771999 586,50 € 01.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240045 nákup vodárenského materiálu Spojená škola 53265301 Inštala Nova spol.s.r.o. 36483176 123,80 € 02.02.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240046 vývz TKO Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 369,22 € 06.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240047 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 109,12 € 06.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240048 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 232,96 € 06.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240049 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 155,23 € 06.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240050 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 479,51 € 06.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240051 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tropico V, s.r.o. 51924277 502,28 € 06.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240052 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 752,53 € 06.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240053 Čo má vedieť mzdová účtovníčka-publikácia Spojená škola 53265301 PSDOMOV s.r.o. 51108178 81,60 € 05.02.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240054 služba internet Spojená škola 53265301 Delta IT+s.r.o. 43777368 199,16 € 06.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »