Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240135 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 286,81 € 21.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240136 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 81,18 € 21.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240137 služby za balíček Zborovňa Koplet 2-12/24 Spojená škola 53265301 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 282,22 € 21.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240138 Flaga-tlaková skúška Spojená škola 53265301 Flaga spol.s.r.o. 34116940 1 200,00 € 21.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240139 Lyž.kurz-skipasy-refundácia Spojená škola 53265301 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 1 350,00 € 22.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240140 Prev.revízia a skúška VTZ PZ a TZ v kotolniach Spojená škola 53265301 Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie 46566856 1 500,00 € 22.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240141 nákup na sklad KM Spojená škola 53265301 Kristián Kaleta - EL-Comp Trade 43187641 96,53 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240142 preprava žiakov lyž.kurz Spojená škola 53265301 DMM BUS, s.r.o. 50041991 300,00 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240143 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 COLORLAK SK, s.r.o. 36254487 110,08 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240144 strava pre zam.el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Juraj Galajda 10771999 867,00 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240145 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 679,06 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240146 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 SEGAS LG, s.r.o. 52859797 459,08 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240147 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Agrokarpaty s.r.o. 31679935 67,90 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240148 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť 36752967 120,17 € 26.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240149 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 Inštala Nova spol.s.r.o. 36483176 123,28 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240150 tovar na sklad pre ŠJ,OV Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 468,40 € 27.03.2024 03.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240151 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 187,75 € 27.03.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240152 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 35,64 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240153 ochrana objektu Spojená škola 53265301 VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 36482901 24,00 € 02.04.2024 01.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240154 spotreba vody-el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 31,91 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »