Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240044 strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Juraj Galajda 10771999 586,50 € 01.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240043 ochrana objektu Spojená škola 53265301 VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 36482901 24,00 € 01.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240067 spotreba plynu-OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 3 120,00 € 01.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240066 spotreba plynu-malá kotolňa Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 454,00 € 01.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240065 spotreba plynu-škola Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 6 255,00 € 01.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240040 spotreba vody -budova školy Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 128,54 € 31.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240039 spotreba vody OA Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 114,90 € 31.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240038 spotreba vody ŠJ Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 89,68 € 31.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240037 spotreba vody-el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 45,59 € 31.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240041 Edupage eGovernment modul pre OA Spojená škola 53265301 ASC Applied Software 31361161 228,00 € 30.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
007/2024 Objednávame si u vás nákup materiálu na údržbu Spojená škola 53265301 Inštala Nova spol.s.r.o. 36483176 123,80 € 29.01.2024 08.02.2024 Objednávka
30-240036 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 RD Plavnica 00204447 275,00 € 29.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240033 nákup cenín Spojená škola 53265301 Slovenská pošta,a.s. 36631124 140,00 € 26.01.2024 02.02.2024 Martin Petija Faktúra
006/2024 Objednávame si u vás 4 ks zimné pneumatiky na vozidlo Renault KANGOO Spojená škola 53265301 SEGAT a.s. 31663991 224,00 € 26.01.2024 08.02.2024 Objednávka
30-240035 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 322,35 € 26.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240034 pneumatiky Spojená škola 53265301 SEGAT a.s. 31663991 224,00 € 26.01.2024 15.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-230704 revízia výťahu a odstránenie závad Spojená škola 53265301 SLOBYTERM 31719104 94,57 € 25.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240032 spotreba plynu-malá kotolňa Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 454,00 € 25.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240031 spotreba plynu-škola Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 6 255,00 € 25.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240030 spotreba plynu Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 3 219,00 € 25.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »