Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240114 spotreba plynu malá kotolňa Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 454,00 € 01.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240115 spotreba plynu OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 941,00 € 01.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240116 spotreba plynu škola Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 6 255,00 € 01.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240096 Flaga plyn Spojená škola 53265301 Flaga spol.s.r.o. 34116940 8 359,08 € 28.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240097 tovar pre OV Spojená škola 53265301 Pekáreň na parii s.r.o. 45271551 1 960,28 € 28.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240088 tlačivá zo Ševtu Spojená škola 53265301 ŠEVT a.s. 31331131 415,80 € 26.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240089 tovar na sklad-OVM Spojená škola 53265301 Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. 36226947 340,56 € 26.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240093 oprava vstupnej brány Spojená škola 53265301 Martin Kaleta 45318875 348,00 € 26.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240094 strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Juraj Galajda 10771999 612,00 € 26.02.2024 14.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240095 spotreba vody-el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 28,87 € 26.02.2024 21.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240092 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 401,62 € 26.02.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240091 nákup tovaru pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 372,52 € 23.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
011/2024 Objednávame si u vás komplexné služby súvisiace s vykonaním verejného obstarávania zákazky: "Nákup interiérového zariadenia - školský nábytok a nábytok do priestorov cvičného hotela" Spojená škola 53265301 Mgr. Ľubica Straková 52210740 650,00 € 20.02.2024 21.02.2024 Objednávka
30-240086 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 295,62 € 20.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240085 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 440,30 € 20.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240083 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 322,26 € 20.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240081 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 292,80 € 20.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240087 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 546,36 € 20.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240084 výroba zásteny k umývadlám Spojená škola 53265301 PT bouw s.r.o. 47507829 1 078,26 € 20.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240080 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 496,51 € 19.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »