Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240121 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 RD Plavnica 00204447 275,00 € 11.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240123 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 233,13 € 11.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240107 vývoz odpadu Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 7,50 € 11.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240122 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 664,28 € 11.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240105 poplatky za služby pevnej siete Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 92,87 € 08.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240106 služby pevnej siete-VBA prístup Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
017/2024 Objednávame si u vás prepravu účastníkov počas lyžiarskeho kurzu na trase lyžiarské strediská -okolie Ždiar v dňoch 12.-14. 3. 2024 Spojená škola 53265301 DMM BUS, s.r.o. 50041991 300,00 € 08.03.2024 12.04.2024 Objednávka
019/2024 Objednávame si u vás ubytovanie a stravu pre účastníkov lyžiarskeho kurzu v dňoch 11.3.2024 - 15. 3. 2024 Spojená škola 53265301 Mária Bekešová - PENZIÓN ŠAFRÁN 35216743 5 160,00 € 08.03.2024 12.04.2024 Objednávka
016/2024 Objednávame si u vás prepravu účastníkov lyžiarskeho kurzu na trase Stará Ľubovňa - Ždiar v dňoch 11. 3. 2024 a 15. 3. 2024 Spojená škola 53265301 JaS Trans, s.r.o. 47702273 385,00 € 08.03.2024 12.04.2024 Objednávka
018/2024 Objednávame si u vás celodenné skipassy pre 30 účastníkov lyžiarskeho kurzu v termíne od 11.3.2024 - 15. 3. 2024 Spojená škola 53265301 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 1 350,00 € 08.03.2024 12.04.2024 Objednávka
30-240119 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 575,12 € 07.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240104 vývoz odpadu Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 28,50 € 07.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240117 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 352,87 € 06.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240118 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 715,01 € 06.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240103 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 32,54 € 06.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240102 vývoz TKO Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 332,42 € 05.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240101 ochrana objektu Spojená škola 53265301 VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 36482901 24,00 € 04.03.2024 21.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240098 spotreba vody, stočné,zrážky Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 161,76 € 01.03.2024 21.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240099 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 179,35 € 01.03.2024 21.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240100 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 146,47 € 01.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »