Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240161 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 62,69 € 04.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240180 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 610,92 € 04.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240159 tovar na sklad OVM pre ŠJ Spojená škola 53265301 HygArt, s.r.o. 51447878 117,60 € 04.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240160 tovar pre OV Spojená škola 53265301 Pekáreň na parii s.r.o. 45271551 1 845,29 € 04.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240158 Systémová podpora Magma Spojená škola 53265301 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240179 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 155,24 € 03.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
Mandátna zmluva Mandátna zmluva Spojená škola 53265301 Štefan Gedra 33080615 Iné 525,00 € 02.04.2024 31.03.2025 10.04.2024 Mgr. Ján Bondra riaditeľ Zmluva
30-240154 spotreba vody-el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 31,91 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240155 spotreba vody, stočné,zrážky Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 162,79 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240156 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 107,62 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240157 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 161,41 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240152 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 35,64 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240178 servisné práce Asseco 2.štvrťrok 2024 Spojená škola 53265301 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240153 ochrana objektu Spojená škola 53265301 VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 36482901 24,00 € 02.04.2024 01.05.2024 Martin Petija Faktúra
dodatok č. 1/2024 Galajda dodatok č. 1/2024 Galajda Spojená škola 53265301 Juraj Galajda 10771999 Iné 5,70 € 01.04.2024 05.04.2024 Mgr. Ján Bondra riaditeľ Zmluva
024/2024 Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa vlastného výberu Spojená škola 53265301 Inštala Nova spol.s.r.o. 36483176 123,28 € 27.03.2024 12.04.2024 Objednávka
026/2024 Objednávame si u vás nákup tovaru do skladu KM Spojená škola 53265301 Kristián Kaleta - EL-Comp Trade 43187641 96,53 € 27.03.2024 12.04.2024 Objednávka
023/2024 Objednávame si u vás čistiace prostriedky do myčky riadu Spojená škola 53265301 HygArt, s.r.o. 51447878 117,60 € 27.03.2024 12.04.2024 Objednávka
025/2024 Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa vlastného výberu Spojená škola 53265301 COLORLAK SK, s.r.o. 36254487 110,08 € 27.03.2024 12.04.2024 Objednávka
30-240146 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 SEGAS LG, s.r.o. 52859797 459,08 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »