30-240161 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
62,69 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240180 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
610,92 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240159 |
tovar na sklad OVM pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
117,60 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240160 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
1 845,29 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240158 |
Systémová podpora Magma |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240179 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
155,24 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
Mandátna zmluva |
Mandátna zmluva |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
Iné |
525,00 € |
02.04.2024 |
|
31.03.2025 |
10.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
30-240154 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
31,91 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240155 |
spotreba vody, stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
162,79 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240156 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
107,62 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240157 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
161,41 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240152 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
35,64 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240178 |
servisné práce Asseco 2.štvrťrok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240153 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
02.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
dodatok č. 1/2024 Galajda |
dodatok č. 1/2024 Galajda |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
Iné |
5,70 € |
01.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
024/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa vlastného výberu |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
123,28 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
026/2024 |
Objednávame si u vás nákup tovaru do skladu KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
96,53 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
023/2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky do myčky riadu |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
117,60 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
025/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa vlastného výberu |
Spojená škola |
53265301 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
110,08 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
30-240146 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
459,08 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |