DFB-C/20/0354 |
Olejové zátky HQ |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
13,01 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0003 |
Preddavok el. energie za 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
VSE , a.s. |
44483767 |
|
1 040,00 € |
04.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0002 |
Preddavok el. energie za 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
VSE , a.s. |
44483767 |
|
490,00 € |
04.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS-C/21/0001 |
Príspevok na stravovanie zo SF 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
|
119,40 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0003 |
Elektronické stravné lístky 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 472,60 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0001 |
TO doma s viazanosťou za 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
14,99 € |
04.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/20/0357 |
Štvrťročný paušálny poplatok za 10-12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
164,52 € |
07.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS/21/0001 |
Nájom za dispenzor, nájom za stojan |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Minerálne vody |
31711464 |
|
4,80 € |
07.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0005 |
Odvoz odpadu za 10-12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
13,50 € |
07.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFP/21/0004 |
Monitorovanie zabezpeč.systému za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
OBS-Transmont, s.r.o. |
36445916 |
|
78,00 € |
07.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0008 |
Monitorovanie zabezpeč. systému za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
OBS-Transmont, s.r.o. |
36445916 |
|
84,00 € |
07.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0004 |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
BADEX - Bartolomej Derner |
40406199 |
|
29,44 € |
07.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/20/0356 |
Monitoring EZS 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
OBS-Transmont, s.r.o. |
36445916 |
|
120,00 € |
07.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/20/0355 |
Kombinované kladivo |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
POWER PLUS-LR, s.r.o. |
45315353 |
|
24,00 € |
07.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0007 |
VUCNET za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0006 |
Úhrada za telefón za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,22 € |
07.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0002 |
ADSL net |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0001 |
Pevné linky |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,06 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFP/21/0003 |
Služby civilnej ochrany za 4.Q.2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
108,00 € |
11.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/20/0358 |
stočné za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Zariadenie pre seniorov Harmónia |
00691976 |
|
150,00 € |
11.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFP/21/0002 |
Monitoring za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
51,60 € |
11.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0024 |
Nedoplatok plynu za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
835,68 € |
11.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0017 |
Nová verzia Magma za 1-3/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0006 |
Náhradné diely a olej do MP Stihl |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
STÉNIA a.s. |
36204871 |
|
1 689,54 € |
13.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0009 |
Preplatok el. energie |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
VSE , a.s. |
44483767 |
|
-202,28 € |
14.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0008 |
Elektrina Berecínka |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
VSE , a.s. |
44483767 |
|
47,88 € |
14.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0007 |
Pneumatiky a prezutie Dustra |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
MIKONA, s r.o. |
31570364 |
|
228,55 € |
14.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0005 |
Adsl rapid net |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
14,82 € |
14.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0011 |
Príprava IVECA na STK a EK |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE |
47209551 |
|
727,38 € |
14.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-C/21/0010 |
Preddavok el. energie |
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov |
51896109 |
VSE , a.s. |
44483767 |
|
880,00 € |
14.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Miroslav Fuchs. PhD. |
riaditeľ školy |
Faktúra |