Faktúra č. 001/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 001/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.05.2022
  • Celková hodnota: 3 627,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 6341565
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť