Tovarné 117, Tovarné
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/21/0683 | informačný systém Cygnus | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | IRESOFT s.r.o. | 00000000 | 1 137,40 € | 28.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFB/21/0708 | hrušky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | AGROMIX V.O.S. s.r.o. | 31719627 | 20,70 € | 05.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra |