Peter Lachata - IT pohotovosť


Informácie
  • Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
  • IČO: 47034653
  • Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/23/0034 Objednávame si u Vás montáž tabule, držiaka projektora vrátane kabeláže a inštalácie notebooku, potrebného softvéru a inštalačných dielov. Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 219,60 € 31.03.2023 11.04.2023 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DF/23/0055 Peter Lachata - IT pohotovosť - montáž tabule,projektrora vrátane materiálu Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 219,60 € 11.04.2023 27.04.2023 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/23/0068 Objednávame si u Vás tlačový válec ORINK HP CF232A/CRG051 - 2 ks atoner ORINK Samsung MLT- D111L čierny - 2 ks. Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 108,00 € 10.07.2023 20.07.2023 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DF/23/0140 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 108,00 € 17.07.2023 21.07.2023 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/23/0070 Objednávame si u Vás nasadenie interaktívnej tabule vrátane dodania potrebného materiálu. Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 86,40 € 20.07.2023 08.08.2023 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DF/23/0144 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - mont. práce Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 86,40 € 03.08.2023 16.08.2023 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/23/0076 Objednávame si u Vás toner Orink Xerox 106R02773n - 2 ks, Flash Disk KINGSTON Data Traveler Exodia 128 GB - 1 ks - z jednorázového príspevku na ostatné výdavky súvisiace s obsadením pozície v rámci projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 58,00 € 25.08.2023 05.09.2023 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DF/23/0157 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - POP Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 58,00 € 30.08.2023 13.09.2023 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/23/0093 Objednávame si u Vás tlačiareň BROTHER DCP-L3550CDW - 1 ks a toner ORINK BROTHER TN-227BK - 2 ks čierna na podporuzačleneniažiakov z Ukrajiny. Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 409,00 € 29.09.2023 09.10.2023 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DF/23/0176 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - Ukrajina DHIM Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 409,00 € 25.09.2023 24.10.2023 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/23/0105 Objednávame si u Vás Toner OKI 47095704 čierny, Toner OKI 47095702 - purpurový, Toner OKI 47095701 - žltý na podporu integrácie žiakov u Ukrajiny z EŠIF. Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 384,00 € 18.10.2023 03.11.2023 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DF/23/0206 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - mat. Ukrajina Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 384,00 € 23.10.2023 16.11.2023 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/23/0128 Objednávame si u Vás tonery ORINK CANON 3025C002- 4 ks - purpurová, čierna, azúrová a žltá a 1 ks toner OKI 47095703 azúrový z príspevku na základe Zmluvy o spolupráci v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II". Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 276,00 € 13.11.2023 29.11.2023 Mgr. Viera Kissová Objednávka
DF/23/0235 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 276,00 € 22.11.2023 05.12.2023 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/23/0262 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - mat. Ukrajina Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 187,50 € 08.12.2023 18.12.2023 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/23/0261 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - mat. ku montáži Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 97,70 € 08.12.2023 18.12.2023 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/23/0260 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - tablety Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 1 506,60 € 08.12.2023 18.12.2023 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/23/0270 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - projektor U Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 680,00 € 13.12.2023 19.12.2023 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/23/0269 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - mat. U Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 1 116,50 € 06.12.2023 19.12.2023 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/23/0268 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - tonery U Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 800,00 € 13.12.2023 19.12.2023 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »