DF/21/0161 |
FA Orange - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
39,50 € |
20.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0160 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
58,02 € |
20.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0159 |
FA RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - predplatné |
Spojená škola |
42 077 150 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
119,00 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0141 |
FA ROD-HAR, s.r.o. - oprava fasády |
Spojená škola |
42 077 150 |
ROD-HAR, s.r.o. |
36515990 |
|
20 262,50 € |
23.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0156 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 950,00 € |
03.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0158 |
FA Anna Turociová - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anna Turociová |
34344888 |
|
1 103,40 € |
10.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0157 |
FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - mot. vozidlo |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
16 700,00 € |
08.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0152 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
539,01 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0153 |
FA Slovak telecom - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0064 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
398,48 € |
06.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0164 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - údržba, reinštalácia počítačov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
324,00 € |
29.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0071 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
45,44 € |
20.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0070 |
FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - oprava auta |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
230,06 € |
14.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0069 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 135,00 € |
03.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0177 |
FA Spojená škola Juraja Heinischa - preskúšanie zvárača |
Spojená škola |
42 077 150 |
Spojená škola Juraja Heinischa |
42035261 |
|
20,00 € |
06.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0180 |
FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 282,42 € |
06.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0080 |
FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
739,06 € |
06.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0181 |
FA Krídla - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
381,25 € |
07.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0167 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál , práce |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
355,20 € |
04.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0166 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál , práce |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
514,20 € |
29.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |