Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/21/0174 Objednávame si u Vás 2 ks tonerov pre zástupcu PV, 2 ks tonerov pre zástupcu TEČ a IT podporu na diaľku - podpora štátnej pokladnice Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 148,80 € 26.07.2021 03.08.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DFP/21/0042 FA energie2 - el. enegia Spojená škola 42 077 150 energie2 46113177 615,00 € 07.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0044 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola 42 077 150 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 708,45 € 07.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0047 FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky Spojená škola 42 077 150 Slovak Telekom a.s. 35763469 17,69 € 06.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0051 FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál Spojená škola 42 077 150 FEBA PROJEKT s.r.o. 44655975 267,66 € 08.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0049 FA Gas BJ - LPG Spojená škola 42 077 150 Gas BJ s.r.o. 47458976 170,40 € 07.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0045 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 135,00 € 07.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0046 FA TSS Group a.s. - ASVV Spojená škola 42 077 150 TSS Group a.s. 36323551 28,80 € 06.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0050 FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly Spojená škola 42 077 150 Slovnaft a.s. 31322832 1 248,50 € 07.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0043 FA Slovnaft, a.s. - PHM Spojená škola 42 077 150 Slovnaft a.s. 31322832 114,59 € 07.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0048 FA ML-AUTO, s.r.o. - oprava auta Spojená škola 42 077 150 ML-AUTO, s.r.o. 45663491 60,76 € 07.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0119 FA Zväz obchodu SR - členský poplatok 2021 Spojená škola 42 077 150 Zväz obchodu SR 30808839 170,00 € 13.07.2021 05.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0118 FA Krídla, s.r.o. - materiál Spojená škola 42 077 150 Krídla, s.r.o. 36466778 731,32 € 09.07.2021 05.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0122 FA B2B Partner s.r.o. - materiál VP Spojená škola 42 077 150 B2B Partner s.r.o. 44413467 536,28 € 22.07.2021 07.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0128 FA ŠEVT a.s. - materiál Spojená škola 42 077 150 ŠEVT a.s. 31331131 203,10 € 02.08.2021 10.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/21/0175 Objednávame si u Vás hydroxid sodný - 4 ks, Mop s náhradou 4 ks Spojená škola 42 077 150 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 17143306 51,80 € 04.08.2021 11.08.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Dodatok k Zmluve č. 10636801 o poskytovaní verejných služieb Spojená škola 42 077 150 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 02.08.2021 03.08.2021 01.08.2023 02.08.2021 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Zmluva
OB/21/0176 Objednávame si u Vás 420 ks jedálnych kupónov v nominálnej hodnote 4,- EUR/ks vrátane ceny za služby a poplatku za balné a doručenie Spojená škola 42 077 150 Up Slovensko 31396674 1 695,54 € 16.08.2021 18.08.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DFP/21/0054 FA Plasttime s.r.o. - okná Spojená škola 42 077 150 Plasttime s.r.o. 36494551 3 154,79 € 02.08.2021 20.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0124 FA Bagi & Colorstudio s.r.o. - materiál Spojená škola 42 077 150 Bagi & Colorstudio s.r.o. 36672793 274,57 € 22.07.2021 20.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra