Faktúra č. DFP/21/0051

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0051
  • Popis fakturovaného plnenia: FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 08.07.2021
  • Celková hodnota: 267,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0167
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0167 Objednávame si u Vás hygiencké a čistiace potreby Spojená škola 42 077 150 FEBA PROJEKT s.r.o. 44655975 267,66 € 07.07.2021 14.07.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť