DF/21/0289 |
FA Espik Group - vývoz kuch. odpadu |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
11,40 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/21/0020 |
FA ESPIK Group, s.r.o. - evidencia odpadov |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
18.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0111 |
FA ESPIK Group, s.r.o. - kuch. odpad |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
22,80 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0083 |
FA ESPIK Group, s.r.o. - zber odpadu |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
22,80 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0186 |
FA ESPIK Group, s.r.o. - zber odpadu |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
22,80 € |
12.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0260 |
FA ESPIK Group, s.r.o. - zvoz kuch. odpadu a likvidácia |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0190 |
FA EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. - hosting k doméne |
Spojená škola |
42 077 150 |
EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. |
36485161 |
|
61,79 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0247 |
FA FA OXI-MED, s.r.o. - zdrav. potreby |
Spojená škola |
42 077 150 |
OXI-MED, s.r.o. |
45245771 |
|
35,38 € |
01.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0196 |
FA FA Peter Lachata - IT pohotovosť - údržba |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
312,00 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0165 |
FA FAST ADVERT s.r.o. - účebné pomôcky |
Spojená škola |
42 077 150 |
FAST ADVERT s.r.o. |
09640584 |
|
237,00 € |
28.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0163 |
FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
399,54 € |
23.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0303 |
FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
501,32 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/21/0106 |
FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
285,50 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/21/0317 |
FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
1 255,60 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/21/0062 |
FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
175,25 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0100 |
FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
166,77 € |
24.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0051 |
FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
267,66 € |
08.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0240 |
FA Fotovideoshop, s.r.o. - DHIM VP |
Spojená škola |
42 077 150 |
Fotovideoshop, s.r.o. |
36638137 |
|
832,00 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0097 |
FA František Ščerba - REVIT - revízie el. zariadení |
Spojená škola |
42 077 150 |
František Ščerba - REVIT |
11727373 |
|
1 740,00 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0254 |
FA František Ščerba - REVIT - revízie el. zariadení |
Spojená škola |
42 077 150 |
František Ščerba - REVIT |
11727373 |
|
5 400,00 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |