Faktúra č. DF/21/0163

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0163
  • Popis fakturovaného plnenia: FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 23.09.2021
  • Celková hodnota: 399,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0197
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0197 Objednávame si u Vás kancelárske a hygienické potreby Spojená škola 42 077 150 FEBA PROJEKT s.r.o. 44655975 399,54 € 20.09.2021 24.09.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť