DF/21/0135 |
FA KVANT spol. s. r. o. - materiál VP |
Spojená škola |
42 077 150 |
KVANT spol. s. r. o. |
31398294 |
|
1 069,32 € |
11.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0133 |
FA Dušan Fecko - Predajňa u Fecka - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
51,80 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0134 |
FA Orange a.s. - telefón |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
233,10 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0131 |
FA Slovak Telecom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,89 € |
06.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0130 |
FA Slovak Telecom a.s. - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0060 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
577,05 € |
05.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0059 |
FA TSS - ASVV |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
05.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0132 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
362,15 € |
05.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
OB/21/0175 |
Objednávame si u Vás hydroxid sodný - 4 ks, Mop s náhradou 4 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
51,80 € |
04.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
DFP/21/0057 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,12 € |
04.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0058 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
108,93 € |
04.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0128 |
FA ŠEVT a.s. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
203,10 € |
02.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Dodatok k Zmluve č. 10636801 o poskytovaní verejných služieb |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
02.08.2021 |
03.08.2021 |
01.08.2023 |
02.08.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Zmluva |
DFP/21/0054 |
FA Plasttime s.r.o. - okná |
Spojená škola |
42 077 150 |
Plasttime s.r.o. |
36494551 |
|
3 154,79 € |
02.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0121 |
FA Orange Slovensko, a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
47,86 € |
02.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0056 |
FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
1 149,50 € |
02.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0055 |
FA Gas BJ s.r.o. - LPG |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
188,23 € |
02.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0053 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 135,00 € |
02.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0127 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál, práce |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
148,80 € |
02.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0129 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 950,00 € |
02.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |