Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/21/0217 Objednávame si u Vás stavebný materiál pre potreby odborného výcviku v odbore murár a stavebná výroba Spojená škola 42 077 150 Anavek spol. s r.o. 31673767 0,00 € 19.10.2021 26.10.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0218 Objednávame si u Vás 2ks pneumatík 7,50-16 KNK 33 a 2x prekládku na disk na traktore školy Spojená škola 42 077 150 MILEND s.r.o. 36499692 148,00 € 19.10.2021 26.10.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DF/21/0189 FA AutoCont SK a.s. - systémová podpora Spojená škola 42 077 150 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 14.10.2021 26.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/21/0211 Objednávame si u Vás náhradné diely a potreby pre údržbu vozového parku školy. Spojená škola 42 077 150 Stanislav Raab - RAAB 34515119 79,74 € 13.10.2021 19.10.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0213 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku motorového vozidla VW POLO ev. č. BJ499AZ Spojená škola 42 077 150 EKOAUTO s.r.o. Bardejov 36444481 1 732,81 € 13.10.2021 21.10.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DF/21/0187 FA Dušan Fecko - Predajňa u Fecka - materiál Spojená škola 42 077 150 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 17143306 29,34 € 12.10.2021 26.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0188 FA Asseco Solutions, a.s. - servisné práce Spojená škola 42 077 150 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.10.2021 26.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0186 FA ESPIK Group, s.r.o. - zber odpadu Spojená škola 42 077 150 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 22,80 € 12.10.2021 26.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0081 FA Dušan Fecko - materiál Spojená škola 42 077 150 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 17143306 14,72 € 12.10.2021 28.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
13/2021 B Zmluva o partnerstve č.: 435/ITA/2021 Spojená škola 42 077 150 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 12.10.2021 13.10.2021 31.08.2027 12.10.2021 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Zmluva
13/2021 A Zmluva o partnerstve č.: 435/ITA/2021 Spojená škola 42 077 150 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 12.10.2021 13.10.2021 31.08.2027 12.10.2021 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Zmluva
OB/21/0209 Objednávame si u Vás tekuté mydlo antibakteriálne 10 ks/500 ml, antibakteriálne utierky 120 ks - 1 ks, mop na plochy - 1 ks Spojená škola 42 077 150 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 17143306 29,34 € 08.10.2021 13.10.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0210 Objednávame si u Vás toaletný papier - 64 ks Spojená škola 42 077 150 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 17143306 14,72 € 08.10.2021 13.10.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DF/21/0185 FA Wolters Kluwer s.r.o. - predplatné 2022 Spojená škola 42 077 150 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 185,00 € 08.10.2021 14.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0184 FA Slovak Telecom - tel. poplatky Spojená škola 42 077 150 Slovak Telekom a.s. 35763469 61,56 € 08.10.2021 22.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0183 FA Slovak Telecom - VSDL Spojená škola 42 077 150 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 08.10.2021 22.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0181 FA Krídla - materiál Spojená škola 42 077 150 Kridla, s.r.o. 36466778 381,25 € 07.10.2021 14.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0180 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola 42 077 150 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 282,42 € 06.10.2021 14.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0080 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola 42 077 150 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 739,06 € 06.10.2021 14.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0179 FA energie2 - el. energie Spojená škola 42 077 150 energie2 46113177 665,25 € 06.10.2021 22.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra