OB/21/0217 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál pre potreby odborného výcviku v odbore murár a stavebná výroba
|
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
0,00 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
OB/21/0218 |
Objednávame si u Vás 2ks pneumatík 7,50-16 KNK 33 a 2x prekládku na disk na traktore školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
MILEND s.r.o. |
36499692 |
|
148,00 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
DF/21/0189 |
FA AutoCont SK a.s. - systémová podpora |
Spojená škola |
42 077 150 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
OB/21/0211 |
Objednávame si u Vás náhradné diely a potreby pre údržbu vozového parku školy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
79,74 € |
13.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
OB/21/0213 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku motorového vozidla VW POLO ev. č. BJ499AZ |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
1 732,81 € |
13.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
DF/21/0187 |
FA Dušan Fecko - Predajňa u Fecka - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
29,34 € |
12.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0188 |
FA Asseco Solutions, a.s. - servisné práce |
Spojená škola |
42 077 150 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0186 |
FA ESPIK Group, s.r.o. - zber odpadu |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
22,80 € |
12.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0081 |
FA Dušan Fecko - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
14,72 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
13/2021 B |
Zmluva o partnerstve č.: 435/ITA/2021 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
00397768 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
12.10.2021 |
13.10.2021 |
31.08.2027 |
12.10.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Zmluva |
13/2021 A |
Zmluva o partnerstve č.: 435/ITA/2021 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
12.10.2021 |
13.10.2021 |
31.08.2027 |
12.10.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Zmluva |
OB/21/0209 |
Objednávame si u Vás tekuté mydlo antibakteriálne 10 ks/500 ml, antibakteriálne utierky 120 ks - 1 ks, mop na plochy - 1 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
29,34 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
OB/21/0210 |
Objednávame si u Vás toaletný papier - 64 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
14,72 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
DF/21/0185 |
FA Wolters Kluwer s.r.o. - predplatné 2022 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
185,00 € |
08.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0184 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
61,56 € |
08.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0183 |
FA Slovak Telecom - VSDL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0181 |
FA Krídla - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
381,25 € |
07.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0180 |
FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 282,42 € |
06.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0080 |
FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
739,06 € |
06.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0179 |
FA energie2 - el. energie |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
665,25 € |
06.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |