Faktúra č. DF/21/0187

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0187
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Dušan Fecko - Predajňa u Fecka - materiál
  • Dátum doručenia: 12.10.2021
  • Celková hodnota: 29,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0209
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0209 Objednávame si u Vás tekuté mydlo antibakteriálne 10 ks/500 ml, antibakteriálne utierky 120 ks - 1 ks, mop na plochy - 1 ks Spojená škola 42 077 150 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 17143306 29,34 € 08.10.2021 13.10.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť